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          采購管理規章制度【精選10篇】

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          采購管理規章制度【精選10篇】

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          采購管理規章制度【精選10篇】cRl子文庫范文網

          采購制定如何制定?來看下吧。一個組織的管理制度,必須包含所有執行事項,不能有所遺漏,如發現或新的執行事項產生,應相應的制定管理制度,確保所有事項“有法可依”。以下是小編給大家帶來的采購管理規章制度,希望可以幫助到大家!cRl子文庫范文網

          采購管理規章制度(篇1)cRl子文庫范文網

          為了進一步規范學校物資采購工作程序,嚴肅采購工作紀律,提高采購工作效益,經校長辦公會研究決定,特制定本規定。cRl子文庫范文網

          一、加強領導cRl子文庫范文網

          1、設立物資采購工作領導小組,由校長任組長,班子其他成員任副組長,負責物資采購工作的領導和監管。cRl子文庫范文網

          2、成立物資采購工作小組,由后勤副校長任組長,成員包括總務部門負責人、紀檢部門負責人、固定資產管理人員等。物資采購小組是學校物資采購的實施部門,辦公室設在總務處。cRl子文庫范文網

          二、采購原則、方式及核對報銷cRl子文庫范文網

          1、學校各種辦公用品和勞保用品由總務處組織統一采購。cRl子文庫范文網

          2、物資采購須先填寫《黃石四中經費使用申請報告單》,經申請部門分管副校長和后勤副校長審核,校長審批同意后,由總務處組織采購(兩人以上參與)。采購金額伍仟元以上,按照“三重一大”事項決策制度,進行民主決策,并在采購過程中做好市場詢價或內部招投標等相關工作。cRl子文庫范文網

          3、教學設備及其它專業設備,由申請部門會同總務處一起組織采購。cRl子文庫范文網

          4、物資采購后,采購人員須將物資和稅務發票交學校財產保管員驗收、簽字,并由財產保管員記賬入庫。cRl子文庫范文網

          5、物資采購人員應認真把好物品質量關,盡量做到所購物資物美價廉。特殊性專業技術物資,申請部門在型號、規格、品牌及性能等方面嚴把質量關。cRl子文庫范文網

          6、特殊情況,申請部門確需要自行采購的,須事先向學校負責采購工作的領導申請,經同意后方可購買;否則所購物品,一律不予驗收入賬,不予報銷。cRl子文庫范文網

          7、總務處采購人員應按照學校批準的采購計劃進行物資采購,未經批準,不得采購。cRl子文庫范文網

          三、采購物資的管理cRl子文庫范文網

          1、實行定時集中(或臨時)采購制度,總務處根據批準的采購計劃,每學期集中采購1次有關易耗品,采購時,應有3人以上參加。cRl子文庫范文網

          2、辦公用品等實行兩人管理,一人負責管賬,建立實物入庫清單(包括物品名稱、品牌、規格型號、數量、價格、采購日期等);另一人負責管物,建立辦公用品領用記錄。分管校長不定期檢查,期中、期末集中清查。cRl子文庫范文網

          3、一般辦公用品發放經總務主任批準,生活用品發放經分管副校長批準,貴重物品發放或外借經校長批準。cRl子文庫范文網

          四、物品采購的工作紀律cRl子文庫范文網

          參與物資采購的人員,堅持做到公平公正公開。不準參加可能影響公平競爭的任何活動;不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”;不準在供貨方報銷任何應由個人支付的費用;不準損害學校利益,徇私舞弊,為對方謀取不正當利益。對違反規定的行為,將進行嚴厲追責。cRl子文庫范文網

          采購管理規章制度(篇2)cRl子文庫范文網

          為了加強公司基本建設的經營、財務管理,規范采購工作流程,進一步提升公司采購工作效率,使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障,根據公司建設發展的實際需要,特制定本制度。cRl子文庫范文網

          1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員,應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業知識和業務能力,綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程,本著服務煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。cRl子文庫范文網

          2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監督,保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對采購計劃的審批,確保采購行為的合理和采購資金的落實。cRl子文庫范文網

          3、收集公司基建所需的物資、設備(公司集中控制的)采購需求,編制各期采購計劃,上報公司財務科審批并執行。cRl子文庫范文網

          4、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃,保質保量、及時準確地為基建施工提供采購服務,并就供應的物資的質量、數量、品種規格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見,改進不足。cRl子文庫范文網

          5、積極參與集團公司,煤礦組織的大宗物資采購及招標工作,并提交合理化建議。cRl子文庫范文網

          6、采購合同的簽訂:cRl子文庫范文網

          初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后,集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的價格談判,簽訂采購意向合同、協議。cRl子文庫范文網

          公司供應科、辦公室將采購合同、協議以及采購計劃報公司計劃科審核,經事前審計、確認其合法、經濟后,報公司財務負責人審批、簽字許可后,和相關供應商簽訂正式采購合同、協議。cRl子文庫范文網

          7、簽訂采購合同、協議的原則和注意事項自主、自愿,平等協商是簽訂采購合同協議的基本原則。簽訂采購合同、協議的注意事項為:cRl子文庫范文網

          合同、協議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規范。cRl子文庫范文網

          合同、協議的規定必須符合公司的利益,或與公司的利益沒有抵觸。cRl子文庫范文網

          合同、協議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。cRl子文庫范文網

          采購管理規章制度(篇3)cRl子文庫范文網

          一、目的:cRl子文庫范文網

          為加強采購計劃管理,規范采購工作,保障公司及子公司運營所需物品的正常持續供應,降低采購成本,特制定本制度。cRl子文庫范文網

          二、適用范圍cRl子文庫范文網

          本辦法適用于公司總部所有物資(包括固定資產、易耗品、營銷禮品等)的采購。cRl子文庫范文網

          三、職責權限cRl子文庫范文網

          1、公司董事長負責采購管理制度的審批;cRl子文庫范文網

          2、公司財務部負責采購管理制度的。cRl子文庫范文網

          3、產品中心負責采購管理制度的制訂。cRl子文庫范文網

          四、采購原則cRl子文庫范文網

          1、詢價比價原則cRl子文庫范文網

          物品采購必須有兩家以上供應商cRl子文庫范文網

          2、一致性原則cRl子文庫范文網

          采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致,經審核后,差值不得超過請購量的5—10%。cRl子文庫范文網

          3、低價搜索原則cRl子文庫范文網

          采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場最新動態及最低價格,實現最優化采購。cRl子文庫范文網

          4、廉潔原則cRl子文庫范文網

          (1)自覺維護企業利益,努力提高采購物品質量,降低采購成本。cRl子文庫范文網

          (2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。cRl子文庫范文網

          (3)嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監督。cRl子文庫范文網

          (4)加強學習,廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新設備及市場信息。cRl子文庫范文網

          (5)工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。cRl子文庫范文網

          5、招標采購原則cRl子文庫范文網

          凡大宗或經常使用的物品,都應通過詢議價或招標的形式,由采購、財務等相關部門共同參與,定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格,簽訂供貨協議,以簡化采購程序,提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品,除縮短招標間隔時限外,還應隨時掌握市場行情,調整采購價格。cRl子文庫范文網

          6、審計監督原則:cRl子文庫范文網

          采購人員要自覺接受財務部或公司cRl子文庫范文網

          五、物資分類:cRl子文庫范文網

          (一)物資分類cRl子文庫范文網

          1、固定資產類:單位價值在1000元以上,使用年限在一年以上的有形資產。cRl子文庫范文網

          2、經營物資類:與經營有關的各種物品。cRl子文庫范文網

          3、營銷禮品類:節日禮品、營銷禮品等。cRl子文庫范文網

          4、辦公用品類:與辦公有關的物品。cRl子文庫范文網

          5、后勤物資類:指廚房和宿舍方面的物品。cRl子文庫范文網

          6、其他類型物資:其他需要采購的相關物品。cRl子文庫范文網

          (二)采購安排:cRl子文庫范文網

          由總公司統一采購:經辦人填寫申購單,經所在部門經理審批,子公司總經理審核后,原則上由總公司產品銷售中心統一采購。(子公司辦公用品類、后勤類的食堂菜品及調料、店內經營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經部門經理造冊報子公司總經理審批,財務審核后可由子公司自行采購)cRl子文庫范文網

          六、采購流程:cRl子文庫范文網

          1、采購申請:cRl子文庫范文網

          使用部門填寫《申購單》經部門經理及子公司總經理審批后交產品銷售中心,申購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、cRl子文庫范文網

          2、詢價比價議價:cRl子文庫范文網

          (1)每一種物品(物資)原則上需三家以上的供應商進行報價。cRl子文庫范文網

          (2)采購員接到報價單后,需進行比價、議價,并填寫《詢價記錄表》,按低價原則進行采購。cRl子文庫范文網

          (3)屬下列情況者,無須進行比價、議價:獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品,但仍需留下報價記錄。cRl子文庫范文網

          3、樣品cRl子文庫范文網

          (1)若須進行樣品cRl子文庫范文網

          (2)對于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。cRl子文庫范文網

          4、供應商選擇:cRl子文庫范文網

          (1)具有合法經營主體者。cRl子文庫范文網

          (2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。cRl子文庫范文網

          (3)信譽良好者。cRl子文庫范文網

          (4)客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。cRl子文庫范文網

          5、合同簽定:cRl子文庫范文網

          (1)供應商經送樣審查合格后,由采購部門與選定的供應商簽訂合同。cRl子文庫范文網

          (2)交易發生爭執時,依據合同的核定條款進行處理。cRl子文庫范文網

          6、進度跟催cRl子文庫范文網

          (1)為確保準時交貨,采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催,以確保物品(物資)能適時供應。cRl子文庫范文網

          (2)若采購物品(物資)無法在預定時間內交貨的,采購人員須提前通知需求部門,尋求解決辦法,并須重新和供應商確定新的交貨期,并知會需求部門。cRl子文庫范文網

          7、驗收入庫:cRl子文庫范文網

          采購物品(物資)到公司后,屬經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收,辦公用品等常用品經庫管驗收合格后,庫管開具《入庫單》,按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的,由驗收部門通知采購部門,2日內辦理換(退)貨手續。cRl子文庫范文網

          8、對帳付款:cRl子文庫范文網

          采購付款實行審批制度,具體程序如下:cRl子文庫范文網

          (1)采購人員憑申購單、入庫單、購貨發票到財務處辦理申請付款手續;cRl子文庫范文網

          (2)付款方式:cRl子文庫范文網

          A:金額在200元以下,經產品銷售中心和副總經理(總經理)簽字后,公司財務審核后現金支付。cRl子文庫范文網

          B:金額在200元-1000元,經產品銷售中心和副總經理(總經理)簽字后,公司財務審核后轉賬支付。cRl子文庫范文網

          C:金額在1000元以上,經產品銷售中心、副總經理(總經理)、公司財務審核、董事長簽字后,轉賬支付。cRl子文庫范文網

          (3)需要預付款的部門,直接填制轉賬匯款申請單,經產品銷售中心、副總經理(總經理)、公司財務審核、董事長簽字后可先辦理匯款手續,財務部據此掛賬,待發票來到后再由經辦部門辦理發票入賬手續沖賬。cRl子文庫范文網

          七、本制度解釋權歸財務部,自cRl子文庫范文網

          采購管理規章制度(篇4)cRl子文庫范文網

          總則cRl子文庫范文網

          一、為了規范公司的物資采購,降低物資采購成本,確保公司各項物資供應,加強企業物資采購的監督管理,特制定本規定。cRl子文庫范文網

          二、本規定是公司物資采購管理的基本規范。cRl子文庫范文網

          三、采購部應當根據市場信息做到比質、比價采購,同時,在付款方式上,做到貨到付款,或分期付款,減少采購風險。cRl子文庫范文網

          第一章采購部職責cRl子文庫范文網

          四、采購部崗位職責cRl子文庫范文網

          1、負責物資采購管理制度和內部各崗位職責的制定;cRl子文庫范文網

          2、負責物資采購員、計劃員及檔案管理員的監督與管理;cRl子文庫范文網

          3、負責物資采購計劃的制定,采購合同的簽訂及保管;cRl子文庫范文網

          4、負責物資采購的詢價、議價、比質、比價;cRl子文庫范文網

          5、負責本部門按時、保質、保量地完成所需各項物資的采購工作;cRl子文庫范文網

          6、負責管轄范圍內的衛生、安全工作。cRl子文庫范文網

          7、采購部做好各項檔案的管理工作,如采購合同、各種審批文件及公司下發的各種文件;cRl子文庫范文網

          8、采購部建立采購物資臺帳、借款明細帳及公司應付帳款,定期與財務部對帳。cRl子文庫范文網

          五、物資采購遵守的原則cRl子文庫范文網

          1、未經審批的物資一律不得采購;cRl子文庫范文網

          2、倉庫內的庫存物資應優先使用;cRl子文庫范文網

          3、建立合格供應商名錄時,采購遠近搭配的原則;cRl子文庫范文網

          4、采購物資時,應盡量通過銀行結算,減少現金結算;cRl子文庫范文網

          5、在比價過程中,嚴格執行同類產品比質量,同樣質量比價格,同樣價格比服務的原則,擇優確定采購單位;cRl子文庫范文網

          6、對于先試用的物資,必須由使用部門出具試驗報告,并由審批后,方可采購。cRl子文庫范文網

          第二章物資采購管理cRl子文庫范文網

          六、為節約采購成本,公司實行按月上報采購計劃。采購部編制采購計劃時,要從實際工作出發,避免盲目提報物資采購計劃,避免物資積壓損失。cRl子文庫范文網

          七、公司內各部門及配套廠家要按程序報物資采購計劃,在每月的23日前向采購部報下月的采購計劃,然后由采購部匯總后統一上交公司經理辦公會。cRl子文庫范文網

          八、各部門及配套廠家cRl子文庫范文網

          九、物資采購時必須嚴格按照采購原則、采購計劃進行采購,做到不錯訂、不漏訂,及時準確地做好物資貨源的落實工作。簽訂物資cRl子文庫范文網

          采購合同時,要嚴格執行合同法和公司合同管理制度,合同中要明確數量、規格型號、價格、質量標準、交貨期、交貨地點、結算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經辦人經濟責任以及其它需要明確的事項。一般情況下,按照公司標準合同文本簽訂合同,如有特殊情況,與公司律師顧問聯系后,再簽定合同。cRl子文庫范文網

          十、物資采購時,如工程部及設計院出具的原材料出現短缺現象,采購部應征求使用單位意見,在使用單位同意,并簽字確認后方可采購使用單位愿意接受的代用品,否則,出現后果由采購部負直接責任。cRl子文庫范文網

          十一、采購部未能及時完成的采購任務,應及早報總經理生產助理說明原因,擬定補救措施。cRl子文庫范文網

          第三章物資驗收入庫管理cRl子文庫范文網

          十二、物資到庫后,采購部送檢人員通知質檢部到貨物資的數量、及規格型號,按約定時間到達對物資進行檢驗。cRl子文庫范文網

          十三、驗收中的不合格物資,由采購部及時與供應商進行溝通,及時進行退、換貨處理。cRl子文庫范文網

          十四、凡對外調劑的物資必須由采購部確認后,經總經理生產助理審批后,方可對外調劑。cRl子文庫范文網

          十五、驗收合格的物資,由采購部送檢人員及時送至倉庫,由倉庫保管員對物資辦理入庫手續;貨票同行的,由倉庫保管員打印入庫單,并由送檢人員帶回入庫單,雙方做好交接手續。貨票不同行的,等發票到后,再由倉庫保管員打印入庫單。cRl子文庫范文網

          十六、采購部收到入庫單后,盡快到財務部辦理抽欠條手續。每月25日前,將欠款壓縮到20萬元限額內。cRl子文庫范文網

          采購管理規章制度(篇5)cRl子文庫范文網

          第一章總則cRl子文庫范文網

          第一條為進一步規范公司物資采購程序,加強內部控制,明確經濟責任,確保生產經營的持續穩定,依據相關法律法規特制定本制度。cRl子文庫范文網

          第二條公司日常生產經營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規范范圍。cRl子文庫范文網

          第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。cRl子文庫范文網

          第四條公司固定資產的購置適用本制度。cRl子文庫范文網

          第二章物資采購規定cRl子文庫范文網

          第五條物資采購實行歸口管理制。原糧由采購供應部負責采購,輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。特殊情況下,經董事長或總經理批準,可以指定專人進行專項物資的采購。cRl子文庫范文網

          第六條所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息,及時預測市場供應變化,確保質量過關,價格低廉,供貨及時。cRl子文庫范文網

          第七條推行合同管理制度,物資采購原則上要與供貨方簽訂合同,詳細注明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等;否則,造成的損失由采購人員負責。cRl子文庫范文網

          第八條實行比價采購制度,物資采購要貨比三家,確保所采購物資價格低廉,質量上乘。大宗物資采購建議實行招投標制度。cRl子文庫范文網

          第九條實行采購質量責任制。采購人員對所采購物品的質量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產品,采購人員應負經濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣,一經查證,除全額追繳回扣款項外,將視情節輕重進行嚴肅處理。cRl子文庫范文網

          第三章發票入賬及付款程序cRl子文庫范文網

          第十條采購物資進廠后,采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續,具體要求如下:cRl子文庫范文網

          1、原糧入廠,由磅房辦理入庫手續,打印電子入庫單,入庫信息錄入電腦。cRl子文庫范文網

          2、輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續,填制一式三聯入庫單,一聯交客戶辦理發票入賬手續。cRl子文庫范文網

          3、五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續。cRl子文庫范文網

          4、采購經辦人要認真填寫采購物資發票入賬單,詳細填寫所購物資名稱、數量、金額、供貨單位等要素。程序如下:cRl子文庫范文網

          經辦人填制發票入賬單保管員根據收貨情況簽字確認部門經理審核會計審核發票合法性總經理簽字準予入賬財務掛賬作為日后付款的依據。cRl子文庫范文網

          第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度,特殊情況下需預付款的單位,經董事長或總經理批準,可以辦理采購預付款手續。cRl子文庫范文網

          第十二條采購付款實行審批制度,執行兩條線管理形式,即發票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下:cRl子文庫范文網

          1、物資采購一律由采購人員辦理發票入賬手續后,方可進行申請付款審批。否則財務有權不予批準付款。cRl子文庫范文網

          2、申請付款,由經辦人填寫轉賬匯款申請單,經財務審核、總經理批準后,方可到出納處辦理匯款。cRl子文庫范文網

          經辦人填寫轉賬付款申請單部門經理簽字財務會計根據發票入賬情況審核總經理根據資金情況簽字出納辦理匯款cRl子文庫范文網

          3、需要預付款的部門,直接填制轉賬匯款申請單,經財務審核、董事長或總經理簽字批準后可先辦理匯款手續,財務部據此掛賬,待發票來到后再由經辦部門辦理發票入賬手續沖賬。cRl子文庫范文網

          第四章附則cRl子文庫范文網

          第十三條本制度從批準下發之日起執行,由財務部負責解釋。cRl子文庫范文網

          第十四條本制度從年月日起下發執行。cRl子文庫范文網

          采購管理規章制度(篇6)cRl子文庫范文網

          1、目的cRl子文庫范文網

          加強食品安全管理工作,嚴格控制餐廳成本構成中的可控成本,確保員工身體健康和食品安全cRl子文庫范文網

          2、適用范圍cRl子文庫范文網

          適用于原材料采購,主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購.cRl子文庫范文網

          3、職責cRl子文庫范文網

          3.1總部行政管理部門負責本規章的擬定和實施,各分支公司行政行政管理部門協助總部完成招投標工作,并嚴格執行招標結果cRl子文庫范文網

          3.2餐廳考評機構履行監督和對執行力度的考核。cRl子文庫范文網

          4、基本原則cRl子文庫范文網

          4.1采購招標工作要遵循“公開、公平、公正”和“聯合采供、動態管理、貨比三家、擇優選購”的原則,選擇符合使用要求,質價比相對較高的原材料,為餐飲工作提供優質服務。cRl子文庫范文網

          4.2參與采購招標工作人員,要以對企業餐飲工作高度負責的精神,力求節約,反對浪費,降低成本,廉潔、高效地履行職責。cRl子文庫范文網

          4.3采購招標工作程序應積極引入市場競爭機制,實現動態管理。主要原材料必須進行招標采購。一般情況下,每類至少引入三家以上供應商參與競爭;除因市場情況突發漲、降價情況外,堅持每月進行一次報價競標。要從保證食品安全和維護員工利益出發,本著“誠實、信用、平等互利、協商一致”的原則處理各種商務關系。cRl子文庫范文網

          4.4參與采購人員、評標小組成員及其它相關人員與供應商有利害關系的,必須回避。供應商認為上述人員與其它供應商有利害關系的,可建議其回避。cRl子文庫范文網

          5、招標小組設立及招標企業的確定cRl子文庫范文網

          5.1餐廳主要原材料的采購招標工作在行政管理部部長的領導下進行,堅持“統一領導、分級管理、管用結合和代表負責制”的原則,設立采購招標小組,成員包括:行政管理部物業室主管,各事業部行政管理部部長,行政管理部物業室餐飲組監理,各事業部行政管理部餐飲監理,各餐廳經理,財務餐廳專職會計,餐廳售賣會計,采購員。cRl子文庫范文網

          5.2招標小組應在招標前對企業進行資質審查。合格供應商的資質證明一般應包括:營業執照、稅務登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業管理生產許可證明、產品質量證明書、年度審驗證明書、產品質量檢驗或鑒定報告等。cRl子文庫范文網

          5.3對通過資質審查的供應商進行實地考察,實地考察過程中對供應商的生產環境、經營條件、企業規模、產品業績、配送能力等情況形成考察報告。cRl子文庫范文網

          5.4與考察后并通過初步認可的供應商,簽訂年度《供貨合同》,《廉潔交易責任書》,《服務承諾書》,并向財務部門上交產品服務質量保證金。cRl子文庫范文網

          5.5供應商如有以下行為的,應取消其參與招標的資格:以虛假資信材料,騙取合法供應資cRl子文庫范文網

          格的;用不正當手段詆毀、排擠其它供應商的;向采購招標小組人員行賄或提供不正當利益的;偷梁換柱,供應假冒偽劣商品的;嚴重偏離市場價格報價的;采取其它不正當手段的。cRl子文庫范文網

          5.6招標工作應在與中聯簽訂有供貨合同并通過資質審核的的企業中進行,每月應確保兩到三家供貨商參與競標。工作人員不得私自接觸供應商。不得向供應商泄露有失公正或影響公平競爭的信息。不得接受供應商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執行公務的宴請。供應的一切讓利性承諾均應反映在投標報價單中。cRl子文庫范文網

          5.7招標過程中所形成的文件資料必須規范,各項內容要真實、準確完整。供應商入圍名單、投標報價單、市場價格調查單、招標類別供貨商評定表等均由采購招標小組專人整理保管,并按年度歸檔備查。cRl子文庫范文網

          6定標cRl子文庫范文網

          6.1在質量服務保證的前提下,以市場價格為依據,低價中標。在質量、價格、服務同等條件下,優先考慮有信譽有實力的一級供應商。cRl子文庫范文網

          6.2在綜合考慮采購招標小組成員意見的基礎上,按照“少數服從多數”的原則形成小組決議。cRl子文庫范文網

          6.3對最終確定的供貨商招標小組應口徑一致,并在原材料評定表上簽名。cRl子文庫范文網

          6.4評標過程中公司督察部、營運部、公司財務核算部對招標情況有責任進行監督,采購標工作按照“誰的職責,誰簽字,誰負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見的認定為“認同意見”。cRl子文庫范文網

          6.5對在采購招標工作中,工作程序違反國家法規及公司規章制度,對公司造成損失的,應根據法律及相關制度追究其責任。cRl子文庫范文網

          7驗收入庫cRl子文庫范文網

          7.1經招標后確定的供貨企業,各公司員工餐廳應按照招標結果使用該企業提供的產品。并根據《餐廳原材料驗收標準》對其公司提供產品進行檢驗。cRl子文庫范文網

          7.2對質量不合格的原材料要立即停止供應,與供應商交涉并提出索賠報告,要求供應商承擔相應檢測費用,迅速完成原材料供應商更換工作,以免造成食品安全事故和經濟損失。cRl子文庫范文網

          7.3采購招標小組應不定期對各餐廳原材料進行抽樣檢測,確保供貨質量。cRl子文庫范文網

          8費用結算cRl子文庫范文網

          8.1供應商辦理結算手續時,應提供增值稅發票及公司驗收單據。cRl子文庫范文網

          8.2財務部門負責對結算環節進行監督。cRl子文庫范文網

          采購管理規章制度(篇7)cRl子文庫范文網

          為加強原材料采購的管理,根據決議,結合本公司的實際情況,制定本制度:cRl子文庫范文網

          一、材料科是原材料采購管理的第一責任部門,具體工作由材料科會同財務科完成。cRl子文庫范文網

          二、對于大宗材料的采購,必須進行公開招標。通過考察綜合評選,采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。公司各股東都可向市場詢價或介紹價格低廉的原材料,原材料價格采用階段浮動價。供貨商不得惡意競標已經發現取消其供貨資格,并永不合作。cRl子文庫范文網

          三、對生產所需的原材料應根據需要數量、規格、使用時間等作出采購計劃,周密布署,確保生產需要。cRl子文庫范文網

          確定材料采購供貨方后,應簽定詳細的供貨合同,內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等,按照合同規定,保證及時供貨。對緊缺原材料及時掌握信息,及時采購或積壓原材料。cRl子文庫范文網

          四、生產用原材料設專人管理,原材料進場后及時辦理驗收、核實方量手續。對不合格的原材料嚴禁辦理入庫手續,材料收料單必須由門衛及專職人員二人簽字,并及時把材料出入庫手續送交財務部,保證帳物相符、帳帳相符。cRl子文庫范文網

          五、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據,以便結算入帳。cRl子文庫范文網

          六、財務科嚴格對進場原材料進行監督和檢查核實,確保生產成本最小化。cRl子文庫范文網

          采購管理規章制度(篇8)cRl子文庫范文網

          為加強辦公設備和辦公用品管理,保障日常辦公運行,結合單位實際,制定本制度。cRl子文庫范文網

          一、本制度所稱辦公設備和用品,是指辦公桌椅、沙發、茶幾、飲水機、書櫥、檔案柜、臉盆架、衣架、電腦、復印機、打印機、碎紙機、傳真機等辦公設備,以及計算器、筆、墨等文具,紙張、墨盒、硒鼓等耗材及其他辦公必需品。cRl子文庫范文網

          二、辦公設備購置。辦公設備購置實行事前審批制度,由申請人填寫《辦公用品(設備)購置、維修申請單》,經相關科室主任、分管領導審核同意后,報鎮長審批,由財政所兩人以上負責聯系、詢價、購置和結算;符合政府采購條件的,由財政所按政府采購程序運行。cRl子文庫范文網

          三、辦公用品購置。辦公用品原則每季度采購一次,由財政所根據辦公用品庫存量情況以及消耗水平,確定購置數量,填寫《辦公用品(設備)購置、維修申請單》,經分管領導同意,報鎮長審批后統一購置。因特殊原因確需臨時購買的,由申請人填寫《辦公用品(設備)購置、維修申請單》,按以上程序報批后,由財政所購置。cRl子文庫范文網

          四、辦公設備的使用和維護。各科室工作人員負責本科辦公用品的保管維護。電腦、打印機等辦公設備應定期清理、檢查,避免非正常損壞。確需維修的,由使用人填寫《辦公用品(設備)購置、維修申請單》,經分管領導同意,報鎮長審批,由辦公室統一報修,并予以登記。cRl子文庫范文網

          五、紙張、碳粉、墨粉等耗材購置。各種辦公用紙由財政所按辦公用品購置程序購置。打印機、復印機的碳粉、墨粉用完后,應重新灌裝再次使用,由申請人填寫《辦公用品(設備)購置、維修申請單》,經分管領導同意,報鎮長審批,由財政所聯系更換;確不能重新使用的,按上述程序審簽后,由財政所聯系購置。cRl子文庫范文網

          六、辦公用品保管和領用。財政所指定專人(趙鵬瀚)負責辦公用品保管和發放,領用人按需領取,并在《辦公用品領用登記表》上簽字。cRl子文庫范文網

          七、人事調動和工作調整時,辦公室(財政所)負責監督辦公設備及用品的交接和調配。cRl子文庫范文網

          采購管理規章制度(篇9)cRl子文庫范文網

          1、根據《中華人民共和國食品衛生法》和《國務院關于加強食品等產品安全監督管理的特別規定》,做好食品采購索證和驗收衛生管理工作。cRl子文庫范文網

          2、把好食品采購關,采購的食品應符合國家有關衛生標準和規定的有關要求,不得采購《中華人民共和國食品衛生法》第九條規定禁止生產經營的食品。采購的食品及其原料應當無毒、無害,符合應當有的營養要求,具有相應的色、香、味等感官性狀。cRl子文庫范文網

          3、采購食品及其原料應當按照國家有關規定索證。采購時應索取發票等購貨憑據,并做好采購記錄,便于溯源;向食品生產單位、批發市場等批量采購食品的,或向供貨商直接批發采購的食品還應索取食品衛生許可證、檢驗(檢疫)合格證明或者化驗單。cRl子文庫范文網

          4、食品定點采購,蔬菜等食品防止受到農藥等有毒有害物質污染,肉類采購放心品牌并索取檢疫證明,確保食品原料新鮮衛生。各類定型包裝食品盡可能選用知名度高的大型企業的產品,保證安全衛生。cRl子文庫范文網

          5、不采購質量不新鮮、腐敗變質、發霉、生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻假摻雜、超過保持期限及其他不符合食品衛生標準和衛生要求的食品。cRl子文庫范文網

          6、采購的定型包裝食品和食品添加劑,必須在包裝標識上按照規定標出品名、產地、廠名、生產日期、批號或者代號、規格、配方或者主要成份、保質期限、食用或者使用方法等。食品包裝標識必須清楚,容易辨識。在國內市場銷售的食品必須有中文標識。cRl子文庫范文網

          7、采購食品添加劑必須選購國家允許使用、定點廠生產的食用級食品添加劑。cRl子文庫范文網

          8、采購的食品容器、包裝材斜、食品用工具、沒備、用于清洗食品和食品用工具、設備的洗滌劑、消毒劑必須符合相應的衛生標準,對人體安全、無害。cRl子文庫范文網

          9、建立食品索證、進貨驗收臺帳并進行記錄,指定專(兼)職人員負責食品索證、驗收以及臺帳記錄保管等工作。cRl子文庫范文網

          10、負責食品索證、驗收和臺帳記錄的人員應掌握餐飲業常用食品衛生法規規定和食品衛生基本知識及感官鑒別常識。cRl子文庫范文網

          11、在采購食品時,應到證照齊全的生產經營單位或市場采購,采購時應現場查驗供貨單位的資質。cRl子文庫范文網

          12、在采購食品時應按下列要求進行現場查驗和索證:cRl子文庫范文網

          (1)從食品生產企業或批發市場批量采購食品時,應按照生產批次向供貨商索取符合法定條件的檢驗機構出具的檢驗報告復印件并經供貨商簽字或蓋章。非批量采購食品時,應索取購物憑證。cRl子文庫范文網

          從固定供貨基地或供貨商采購食品的,應索取并留存供貨基地或供貨商的資質證明,簽訂采購供貨合同,并按相關規定進行索證。cRl子文庫范文網

          對于統一采購、統一配送的連鎖餐飲企業,可由連鎖區域總部統一索取并保存各類相關證件及檢驗報告,在需要時向其下屬連鎖店提供復印件或傳真件。cRl子文庫范文網

          (2)采購食用農產品應索取銷售單位或市場出具的購物憑證。cRl子文庫范文網

          (3)采購生豬肉的,應查驗確認為定點屠宰企業屠宰的產品并查驗其檢疫檢驗合格證明,并索取購物憑證。cRl子文庫范文網

          (4)采購食品添加劑時,應查驗該產品是否獲得省級衛生行政部門的食品衛生許可及產品檢驗合格證明,并索取購物憑證。cRl子文庫范文網

          13、食品在入庫或使用前應有專人驗收,查驗產品包裝、標識及一般衛生狀況是否符合相關規定的索證要求和其他相關要求,核查所購產品與索取的有效憑證是否一致,并建立臺帳如實記錄食品名稱、規格、數量、供貨商及其聯系方式、進貨時間等內容。cRl子文庫范文網

          14、妥善保管索證的相關資料和驗收記錄,不得涂改、偽造,其保存期限不少于兩年。cRl子文庫范文網

          采購管理規章制度(篇10)cRl子文庫范文網

          為規范原材料的采購程序、節約采購成本、滿足經營的需求、提高經濟效益、特制定本制度。采貯管理流程分采購、驗收、倉管、發放四個環節,針對各餐飲企業的實際情況,具體切實做好采購工作。cRl子文庫范文網

          第一條基本原則cRl子文庫范文網

          1.廉潔自律,嚴格供應商選擇、評價、甑選以保證供應商供貨質量,處理好與供應商的關系,不接受供應商禮金、禮品和宴請;cRl子文庫范文網

          2.嚴格遵守采購規范流程,按流程辦事,能及時按質按量地采購到所需物品,在滿足公司需求的基礎上最大限度降低采購成本;cRl子文庫范文網

          3.加強采購的事前管理,建立完善的設備價格信息檔案,做好采購相關文檔的存檔、備份工作,以有效地控制和降低采購成本并保證采購質量;cRl子文庫范文網

          4.所有采購,必須事前獲得批準。未經計劃并報審核和批準,除急購外不得采購,急購需按《緊急采購管理流程》要求進行采購;cRl子文庫范文網

          5.凡具有共同特性的物品,盡最大可能以集中辦理采購,可以核定物品項目,通知各申購部門提出請購,然后集中辦理采購;cRl子文庫范文網

          6.采購物品在條件相同的前提下應在正在發生業務或已確認的供應商處購買,不得隨意變更供應商;cRl子文庫范文網

          7.科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查;cRl子文庫范文網

          第二條供貨商的確定原則cRl子文庫范文網

          1.初選供貨商:要深入細致的進行市場考察,要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商,進行綜合考察,在考察中要重點了解供貨商的實力,專業化程度,貨物來源,價格、質量極其目前的供貨狀況。cRl子文庫范文網

          2.試用供貨商:對于同類商品找出兩家同時供貨,重點從質量、價格、服務三方面來進行比較嘗試。cRl子文庫范文網

          3.確定供貨商:在使用兩個月的基礎上、由財務人員、廚師長、采購人員提交效果報告,由公司審批確定。cRl子文庫范文網

          4.簽定供貨合同:確定供貨商后,由總經理或物配經理與供貨商簽定供貨合同,合同的期限不得超過一年。供貨合同一式三聯:一份供應商;一份財務部;一份倉管員。合同應確定定價時間、供貨質保金、貨物的質量要求等。cRl子文庫范文網

          5.供貨商的更換與續用:在合作的過程中,如發現供貨商有不履行合同的行為,在合同期滿前,由審查小組集中討論決定是否更換、續用。cRl子文庫范文網

          第三條市場調查原則cRl子文庫范文網

          1.由財務人員、采購人員、廚師長每月不少于兩次進行市場調查。調查后需有調查記錄,寫明調查人員,調查時間、地點及調查結果,由全體人員簽字后交會計存檔。cRl子文庫范文網

          2.調查時間、地點的選擇,每項15天調查一次,以批發市場早市開市期間為調查區間,不能選擇雨、雪天及極端天氣情況后的當日或次日調查。市場的調查以供貨商所在的市場為準。cRl子文庫范文網

          3.調查的方法和程序。調查組應遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調料、糧油、酒水的原則,單項貨品的調查不應低于三家。調查中要堅持集中調查的原則,調查時應實行看、聞、摸等手段、必要時可進行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產地、規格、品種、生產日期、保質期等。在詢價后要進行討價還價,切記只記錄買方一口價。cRl子文庫范文網

          4.出實地調查外,當地的報刊、雜志、電視等所刊出的價格,同行報價也是調查的手段和依據。cRl子文庫范文網

          5.調查結果由調查小組結合實地調查結果和咨詢結果進行綜合討論通過。cRl子文庫范文網

          6.零星物品的調查由總經理或委托其他人(采購人員除外)實施。cRl子文庫范文網

          第四條采購的定價原則cRl子文庫范文網

          1.設立尋價員:由廚師長、倉管員、質檢員組成,三人每月初、月中旬分兩次入市場尋價,在市場調查的基礎上,每半月制定一次,零星物品的采購價格不定期進行。cRl子文庫范文網

          2.定價程序:由財務人員同采購人員一起根據市場調查的結果與供貨商討價還價后予以確認,并由總經理、采購人員簽字以書面形式告知庫管、財務執行。cRl子文庫范文網

          3.價格管理原則:對于供貨價格實行最高限價制,根據不同的貨品,其最高限價范圍如下:cRl子文庫范文網

          (1)干雜、調料、糧油、等執行價格不得高于市場批發價格的6%。cRl子文庫范文網

          (2)低質易耗品的價格不得高于市場零售價的平均數。cRl子文庫范文網

          (3)零星物品的價格不得高于市場零售價的3%。cRl子文庫范文網

          (4)魚類、肉類、鮮貨價格不得高于市場批發價格的4%。cRl子文庫范文網

          (5)蔬菜平均在一元以下者,其執行價格不得高于市場批發價格的15%。價格在一元以上者,其定價不得高于市場批發價的8%。cRl子文庫范文網

          4.春節、國慶等節假日期間以及災害性天氣持續時間較長的月份,由于供貨價格波動太大,其定價原則可適當放寬。cRl子文庫范文網

          第五條審購程序cRl子文庫范文網

          (一)耗用物品的審購程序cRl子文庫范文網

          1、對于經常性項目的采購應由所需部門每月固定時間定期報計劃,申購單一式三聯(采購員、倉管員、財務部各一聯)。寫明所需物品的品種、數量、規格等,經總經理審批后,交由采購部門辦理。cRl子文庫范文網

          2、需臨時采購的零星低值物品由所需部門填寫申購單,經部門負責人同意后方可辦理。cRl子文庫范文網

          3、零星物品的采購不得超過兩天。需要急購的物品由總經理在申購單寫明,限時購買。cRl子文庫范文網

          (二)自購菜品的申購程序cRl子文庫范文網

          1、需貨部門根據庫存和使用情況填寫申購物品清單,申購單一式三聯(采購員、倉管員、財務部各一聯),由部門負責人簽字后,交采購部門辦理。cRl子文庫范文網

          2、庫管人員應隨時檢查庫存,當存貨降到最低存貨點時,庫管人員應以書面形式通知采購人員進貨。cRl子文庫范文網

          第六條采購數量的確定原則cRl子文庫范文網

          為提高經濟效益,降低成本,減少資金占有,應根據勤進快銷的原則,按單采購的原則來確定日常的采購數量。cRl子文庫范文網

          (一)鮮貨、蔬菜、水發貨的采購數量。cRl子文庫范文網

          1、此類原料實行每日采購,一般要求供貨商送貨。cRl子文庫范文網

          2、用上述原材料的部門每日營業結束前,根據存貨、生意情況、儲存條件及送貨時間,提出次日的采購數量。cRl子文庫范文網

          (二)庫存物品(干雜、調料、燃料、糧油、煙、酒水、低質易耗品等)的采購數量。cRl子文庫范文網

          1、此類物品的采購數量應綜合考慮經濟批量、采購周期、資金周轉、儲存條件等因數,根據最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天的用量,最低不得低于一天的用量。cRl子文庫范文網

          2、庫存量上下限的計算公式:cRl子文庫范文網

          最低庫存量=每日需用量×發貨天數最高庫存量=每日需用量×15天cRl子文庫范文網

          第七條:貨物的驗收原則cRl子文庫范文網

          (一)驗收的質量標準:cRl子文庫范文網

          根據本公司制定的《原材料鑒別標準》進行驗收cRl子文庫范文網

          (二)驗收的數量標準:cRl子文庫范文網

          根據采購人員收取的當日采購申請單上寫明的數量據實進行驗收,數量差異應控制在申購數量的上下10%左右。cRl子文庫范文網

          (三)驗收人員:cRl子文庫范文網

          庫房人員、領用部門負責人、監督員等最少2人共同驗收。cRl子文庫范文網

          (四)驗收時間:cRl子文庫范文網

          每日上午9:30---10:00下午4:30cRl子文庫范文網

          (五)驗收程序:cRl子文庫范文網

          1、由庫管人員填寫“入庫單”或“鮮貨食品驗收單”注明所收商品物資的數量。入庫單、驗收單填寫完后,由采購人員、貨物領用部門負責人、庫管員簽字生效。cRl子文庫范文網

          2、對不符合《原材料鑒別標準》和數量超過“申購單”的商品物資(菜品),使用部門有權拒絕收貨。cRl子文庫范文網

          第八條倉庫管理cRl子文庫范文網

          (一)、負責入庫貨物的驗收,保管及發放工作。cRl子文庫范文網

          (二)、貨物入庫cRl子文庫范文網

          1、認真驗收,查核貨物的數量、質量、保存有效期等。符合要求的方能入庫。cRl子文庫范文網

          2、開出入庫驗收單cRl子文庫范文網

          3、及時登記帳卡,每天結出數量合計數,并錄入電腦。cRl子文庫范文網

          (三)、庫存保管cRl子文庫范文網

          1、合理利用倉庫條件,分門別類保管好各類貨品。cRl子文庫范文網

          2、做到先進先出、防止積壓變質。cRl子文庫范文網

          3、設“慢流動表”,凡是庫存超過100天,都要上“黑名單”,上報部門負責人。cRl子文庫范文網

          (四)、發放管理cRl子文庫范文網

          1、直入廚房:以收貨驗收后直接入廚房的鮮活食品、蔬菜等,憑經廚師長簽字的“收貨單”數量標準直拔。cRl子文庫范文網

          2、倉庫發放,廚房各班組必須填寫領貨單,經廚師長簽字認可后出貨,店面大堂經店長簽字同意后出貨。cRl子文庫范文網

          第九條采購事項cRl子文庫范文網

          1、采購人員應嚴格按照“申購單”所列商品物資(菜品)的數量和《原材料鑒別標準》以及有關定價原則進行采購。在采購過程中,因市場行情發生變化,而影響采購數量和質量的,要及時與所購商品物資的使用部門聯系,征得同意后方可購買。cRl子文庫范文網

          2、在采購過程中,自購鮮活食品、蔬菜時,應逐筆填寫所購菜品的數量、單價和金額,(預制已列明菜品的一式二聯的采購清單,采購人員自留一份,財務結賬一份)。菜品要分別堆放裝運,以便領貨。鮮活及易碎菜品要輕拿輕放,嚴禁擠壓,以免影響菜品質量。冷藏肉品注意保鮮。cRl子文庫范文網

          3、對商品物資(菜品)的退貨和積壓商品的處理,采購部門有積極協助處理的義務。cRl子文庫范文網

          4、對采購過程中發生的非正常損失(采購數量與收貨數量差異過大),須單獨列明并說明原因。cRl子文庫范文網

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