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          物資采購管理制度【通用8篇】

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          物資采購管理制度【通用8篇】

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          物資采購管理制度【通用8篇】p42子文庫范文網

          采購制定如何制定?來看下吧。管理制度是組織、機構、單位管理的工具,對一定的管理機制、管理原則、管理方法以及管理機構設置的規范。以下是小編給大家帶來的物資采購管理制度,希望可以幫助到大家!p42子文庫范文網

          物資采購管理制度精選篇1p42子文庫范文網

          為簡化、規范辦公物資管理,經公司研究決定,由行政人事部統一負責公司各部門辦公物資的采購、調配、領用及庫存管理,特制定本制度。p42子文庫范文網

          一、適用范圍p42子文庫范文網

          本制度適用于公司各部門辦公物料物資的采購、調配、領用及盤存等,其中辦公用品及固定資產按照公司相關管理制度執行。p42子文庫范文網

          二、職責p42子文庫范文網

          1、行政人事部負責公司辦公物資的采購、調配、領用、出入庫等管理工作。p42子文庫范文網

          2、公司財務部負責對公司月度物資申購計劃進行對照核查、對量大價高的物資價格進行對照審查核實、并督促辦公物資盤存工作。p42子文庫范文網

          3、行政人事部后勤主任負責對各部門辦公物資的庫存量核實、入庫驗收、物資調配、出入庫手續的辦理及領用登記、月度盤存工作的監督檢查,并負責申購計劃審核、物資價目庫及采購供貨商的建立、參與采購、物資調配工作。p42子文庫范文網

          4、行政人事專員負責匯總統計各部門月度物資申購計劃,并對上月采購、領用、庫存物資進行對照檢查核實。p42子文庫范文網

          5、各管部門經理負責本部門辦公物資的申購計劃核實、入庫驗收、物資保管、領用手續的辦理及辦公物資的登記統計、盤存工作。p42子文庫范文網

          6、公司總經理負責對各部門月度物資申購計劃的對照核實、對量大價高的物資采購進行審查核實,并對特殊大件及應急物資的采購進行審批,以整體控制成本費用支出。p42子文庫范文網

          三、流程原則p42子文庫范文網

          1、各部門負責人對物料物資應建立合理的庫存量,各部門物料物資由行政人事部統一集中采購補庫,以確保各部門的正常領用。p42子文庫范文網

          2、各部門物料物資的申購原則:由各部門主任每月25日前集中申購一次。遇特殊情況,需緊急采購的,經部門經理審核,行政人事主任同意后發起臨時申購。p42子文庫范文網

          四、采購流程p42子文庫范文網

          (一)流程說明p42子文庫范文網

          1、行政人事部行政人事主管在收到經過審批后的物資申購單后,按照對比詢價后的預算價格履行財務借款手續,執行2—3人共同采購。p42子文庫范文網

          2、因行政人事部暫無庫房設置,與各部門屬于異地入庫。由各部門主任按照采購清單代為驗收確認入庫,視同從行政人事部集中批量領用。p42子文庫范文網

          3、行政人事部行政人事主管隔日按照采購清單開具公司入庫單一式三份,一份交由行政人事主任簽字;一份交財務列帳,一份存檔。并同時開具出庫單一式三份,一份交領用人簽字;一份交財務記帳;一份存檔。為單獨核算成本費用,各部門采購辦公物資及勞保用品應單獨開具稅務發票。p42子文庫范文網

          4、各部門在提交次月辦公物資《申購單》(附表3)時,需同時提交當月《盤存表》(附表1)及《領用登記表》(附表2),均需由總經理一并審核后,提交至公司行政人事部備案。p42子文庫范文網

          (二)采購工作流程p42子文庫范文網

          為確保公司各部門辦公物資的正常使用和實際需要,以上辦公物資采購工作流程的時間節點遇假日順延,并以提倡節儉、合理使用和控制成本費用原則,公司各部門應當各盡其責,加強溝通和配合。p42子文庫范文網

          (三)庫房管理p42子文庫范文網

          1、公司行政人事部及各部門臨時設置的庫房應根據物資的易耗分類進行分類存放,應當保持庫存物品存放地點整齊、干燥,并入柜或入袋保存。p42子文庫范文網

          2、易碎、易燃、易爆、易揮發的物品應單獨設置盒、袋、柜小心存放,周圍無明火、遠離熱源,配備滅火器,保持包裝完好。p42子文庫范文網

          3、吸水性強、易發潮、易發霉和易生銹的物品存放時:應保持干燥,盡量保持通風。p42子文庫范文網

          (四)物品領用p42子文庫范文網

          公司各部門在員工領用辦公物資時,應建立《領用登記表》(附表2)。p42子文庫范文網

          物資采購管理制度精選篇2p42子文庫范文網

          一、設備物資采購的審批p42子文庫范文網

          各處室或人員所需物資因學校倉庫中沒有存放而需要臨時采購的,則須填寫“實驗中學物品采購、維修資金審批表”(見附表1)后報總務處,由總務處視情況報校長室、上級教育部門審批。單筆數額100以上報校長室審批,300元以上報服務中心審批,1000元以上報教育局審批。p42子文庫范文網

          二、設備物資的采購p42子文庫范文網

          采購小組一律憑審批表采購和報銷。采購小組應當充分了解和掌握有關情況,要“貨比三家”,真正做到價廉物美。p42子文庫范文網

          (一)臨時采購p42子文庫范文網

          “臨時采購”又稱“程序采購”,因每一項物資的采購都按一定的程序進行。p42子文庫范文網

          1、臨時采購物資中經上級教育部門審批同意學校自行采購的,其中單筆數額超過100元的要求詢價后確定采購,超過300元的要求兩人以上共同采購,超過1000元的要求提交總務處集體討論確定,并填寫詢價表。p42子文庫范文網

          2、臨時采購物資中如果服務中心倉庫有貨可供的可以直接向服務中心申請領貨(如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品,節能燈、開關等電器用品)。p42子文庫范文網

          (二)集中采購p42子文庫范文網

          做好集中采購有利于工作安排,減少審批環節,提高工作效率。每學期一次的集中采購各相關處室人員要發動有關人員科學合理的制定采購計劃,并在規定時間內報總務處以便及時匯報。p42子文庫范文網

          1、每學期一次到服務中心集中領貨。p42子文庫范文網

          2、集中采購物資中如果是經招標上門供貨的(如橫幅、噴繪、寫真、?;?、空白獎狀、榮譽證書、標牌、裝訂等等),由各處室研究決定后自行采購、自行驗收(規格、材質等),到每月月底前把一月來的采購情況匯總到總務處,每月2號前由總務處把上個月所采購的物品按照規定的格式匯總后上報服務中心。p42子文庫范文網

          (三)大宗設備物資采購p42子文庫范文網

          每年年底總務處根據學校自身情況擬制、提交采購報告,按照服務中心大宗物資采購程序進行。p42子文庫范文網

          三、設備物資的驗收p42子文庫范文網

          (一)學校設備物資采購招標驗收小組職責p42子文庫范文網

          1、全面負責學校各類物資的驗收工作,并接待上級驗收小組的驗收工作檢查;p42子文庫范文網

          2、負責對驗收的采購招標物資填寫驗收報告(見附件2或附件3);p42子文庫范文網

          3、對驗收不合格的采購招標物資有權退回,并向學校匯報,及時處理。p42子文庫范文網

          (二)學校設備物資驗收標準p42子文庫范文網

          1、數量驗收(包括生產廠商、設備型號和購置臺件等)和資料驗收(包括購置申報審批材料、財務票據、隨機技術資料等)。p42子文庫范文網

          2、質量驗收(包括產品外觀、技術性能和技術指標等)。設備物資與招標文件、中標通知書、采購供貨合同所規定的名稱、品種、型號、規格、技術參數等要求相符;采購設備物資包裝密封完好、產品資料齊全、質量合格、運行狀態良好,能夠正常使用。p42子文庫范文網

          (三)學校設備物資驗收報告的填寫p42子文庫范文網

          1、一般物資,填寫完整審批表(附件1)即可;p42子文庫范文網

          2、固定資產,須填寫“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”(附件3);p42子文庫范文網

          3、經服務中心招標采購的直接上門供貨的采購物品,須按照服務中心招標文件中的有關技術商務要求和供應商在招標中的承諾條款對采購物品進行驗收,并由接收人、驗收人、負責人、供貨人在月末共同填寫簽字“物品驗收結算清單”(附件2)以備結賬。p42子文庫范文網

          四、設備物資的入庫p42子文庫范文網

          采購的設備物資到校當天,學校物資驗收小組按照合同采購標準和產品標準驗收,驗收合格后出具驗收報告,辦理入庫手續;驗收不合格不得入庫,無入庫手續不得辦理財務付款、報銷業務。p42子文庫范文網

          (一)一般物資的入庫:由采購人、驗收保管人或總務處主任簽字后入庫(見附件1或2)。p42子文庫范文網

          (二)固定資產(教學設備)的入庫:由采購接收人、項目驗收人、總務處主任或教務處主任、主管副校長或校長簽字后入庫,同時需交歸檔資料于倉庫保管(見附件3)。p42子文庫范文網

          五、設備物資的出庫p42子文庫范文網

          (一)一般物資的出庫要由物資使用者提出申請(附件4),經總務主任簽字批準后,憑“實驗中學物品領單”到倉庫領物。p42子文庫范文網

          (二)固定資產設備物資的出庫管理p42子文庫范文網

          1、固定資產設備物資的出庫p42子文庫范文網

          固定資產設備物資的出庫要由設備物資使用處室或人員向總務處申請,填寫“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”原單(附件3),經總務主任、主管副校長或校長簽字批準后,才能辦理出庫手續。p42子文庫范文網

          2、固定資產設備物資的填卡記賬p42子文庫范文網

          (1)購買的設備由總務處根據“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”通過設備物資管理系統錄入設備原始數據,辦理固定資產入賬,由總務處打印設備物資管理卡片和設備標簽,卡片由總務處和使用部門各保存一份。p42子文庫范文網

          (2)各設備使用部門管理員憑“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”記賬,負責將設備標簽貼在儀器設備上。p42子文庫范文網

          六、設備物資盤存報損p42子文庫范文網

          對校內所有物資一年盤存清點一次及以上,實行資產報損制度。做到學校物資“進要入賬,出要報損”,使之物盡其用,去向明確,帳物相符。p42子文庫范文網

          (一)一般物資報損:總負責人張追紅p42子文庫范文網

          具體管理人員如下:教師辦公用品(黃進)、水電維修零件(俞樹勇)、衛生工具(張啟星)。p42子文庫范文網

          (二)教學用品報損:總負責人黃占寧p42子文庫范文網

          具體管理人員如下:體育器材(黃愛宵)、實驗耗材(張民強等實驗員)。p42子文庫范文網

          (三)固定資產報損:總負責人樓美勝p42子文庫范文網

          具體管理人員如下:電教儀器(吳金良)、辦公設備(徐時亮、張追紅、陳劍明)p42子文庫范文網

          七、食堂、服務部物資管理p42子文庫范文網

          食堂、服務部物資按照服務中心提供的商家進貨,確保價格、質量和衛生。p42子文庫范文網

          (一)采購:由食堂事務長、服務部店長根據學校需求提出其采購清單,直接向供貨單位、服務中心申報。p42子文庫范文網

          (二)驗收:由食堂事務長、服務部店長和學校食堂、服務部負責人(或店員)共同簽字入庫。發現不合格食品、商品堅決清退,并做好記錄。p42子文庫范文網

          (三)出庫:食堂大米、面粉、食用油、調料等須由事務長、使用者共同簽字,并在使用前進行質量檢驗,以防變質食品食用,發現問題及時報告。p42子文庫范文網

          物資采購管理制度精選篇3p42子文庫范文網

          1、總則p42子文庫范文網

          加強對物資采購的管理,進一步規范公司生產、辦公用品采購工作,提高采購工作的效益,根據我公司實際,現制定本規定。p42子文庫范文網

          2、采購原則p42子文庫范文網

          2.1比價、定點采購原則;公開、公平、公正原則,所有辦公用品的購買,都應由辦公室統一負責。凡是能在定點采購的辦公用品,要納入定點采購,不能列為定點采購的,按采購原則,進行市場比價采購。p42子文庫范文網

          2.2凡采用單一來源采購方式(包括定點采購)的,應遵循公開、公平、擇優的原則,按照權限由主管部門與申購單位共同確定供應商。p42子文庫范文網

          2.3按審批計劃采購,不準采購計劃外的物品。p42子文庫范文網

          3定點供應商確定原則:p42子文庫范文網

          3.1根據市場調研,認真考察,貨比三家,以質優價廉、售后服務好、質量好為原則,方能定為定點供貨單位。p42子文庫范文網

          3.2每月進行詢價、比價、每半年進行考核,根據考核結果,確定或淘汰定點供應商。p42子文庫范文網

          3.3建立供貨商名錄,根據情況變化及時更新。對長期合作的.供應商,辦公室應建立檔案,索取有效的營業執照復印件、各類相關的證照。并每年對供應商做出評價。p42子文庫范文網

          3.4建立《采購臺賬》(件附件一),要求記錄全面、準確、真實。p42子文庫范文網

          4采購程序p42子文庫范文網

          4.1辦公室隨時了解廠內日常消耗性辦公設備用品需求情況并確定公司辦公用品采購計劃;廠領導和各部門根據業務工作需要,提出辦公用品需求計劃,報辦公室匯總。p42子文庫范文網

          4.2辦公室按需求統一購買。采購工作要科學、合理、增強透明度,采購前,應做到市場調查,充分掌握欲購物品的性能,價格及附加物件,力爭達到貨真價實、優質低價。p42子文庫范文網

          4.3大宗辦公用品和固定資產采購,各部門因工作需要購置的,須先提出《采購申請單》(附件二),注明用品名稱、規格、型號、用途等具體要求,辦公室審核,報公司主管領導審批同意后,辦公室根據申請單審批費用指標,按照采購原則進行辦理p42子文庫范文網

          5驗貨p42子文庫范文網

          5.1所采購的辦公用品到貨后,由倉庫管理員按送貨單進行驗收,經核對(名稱、規格、數量、單價、金額、質量等)無誤后,在送貨單上(一式二聯)簽字驗收,然后將送貨聯留存歸類,另一送貨回單聯交送貨人帶回送貨單位做結算憑據。p42子文庫范文網

          5.2付款p42子文庫范文網

          采購員收到供貨單位發票后,須查驗訂貨單位合同,核對所記載的發票內容并在發票背面簽字認可后,攜驗收入庫單結算發票以及開列的支付傳票,交主管部門負責人審核簽字后,做好登記,做到帳、卡、物一致,最后交財務處負責支付或結算。記賬聯由記賬員做記賬憑證并歸檔。p42子文庫范文網

          6保管p42子文庫范文網

          辦公用品進倉入庫后,倉庫管理員按物品種類、規格、等級、存放次序、分區堆碼,不得混亂堆放,并由記賬員按送貨單序號和貨單內容在辦公用品收發存帳冊上進行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況,經常整理與清掃,必要時要實行防蟲等保全措施。p42子文庫范文網

          7采購紀律p42子文庫范文網

          7.1參與物品采購的單位和工作人員,不準參加可能影響公平競爭的任何活動;不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”;不準在供貨方報銷任何應由個人支付的費用;不準損害公司利益,徇私舞弊,為對方謀取不正當利益。p42子文庫范文網

          7.2物品采購過程中發生的“折扣”、“讓利”等款項,應首先用于降低采購價格;確屬難以用于降低采購價格的,一律進入公司財務帳內,不得由部門坐收坐支,不得提成給經辦人員。p42子文庫范文網

          7.3對違反規定的行為,應追究有關責任人紀律責任,由此造成的損失由責任人賠償,并按公司規定懲處。p42子文庫范文網

          物資采購管理制度精選篇4p42子文庫范文網

          第一章總則p42子文庫范文網

          第一條為加強公司物資管理,規范物資采購程序,制定本制度。p42子文庫范文網

          第二條本制度適用公司各部室p42子文庫范文網

          第三條辦公室負責本規定制定、修改、廢止的起草工作。p42子文庫范文網

          第二章計劃p42子文庫范文網

          第四條任何物品采購前必須由使用部門申報采購計劃,部門采購計劃須有部門領導簽字,經主管領導審核后報總經理審批。p42子文庫范文網

          第五條物品采購計劃每月申報一次,于每月3日前按規定程序審批后報辦公室,對計劃外物品辦公室有權拒絕采購或辦理辦入倉手續(經總經理批準的急件除外)。p42子文庫范文網

          第三章詢價p42子文庫范文網

          第六條各部門報采購計劃前須進行初步詢價,并隨采購計劃一并報辦公室。p42子文庫范文網

          第七條單價100元以下,批量300元以下的材料由使用部門和辦公室詢價;單價100元以上,批量300元以上的材料報集團材料部詢價。日常辦公用品及辦公設備由使用部門和辦公室詢價。p42子文庫范文網

          第八條每種物品詢價不少于三家并填寫詢價表,詢價表內容應包括品名、品牌、單價、規格、供應商名稱、供應商電話等。p42子文庫范文網

          第四章采購p42子文庫范文網

          第九條公司所有物品均由辦公室依據按規定程序審批的采購計劃統一辦理采購。p42子文庫范文網

          第十條采購物品時須由辦公室采購人員和使用部門指定人員同時進行,違者每次罰款50元。特殊情況下單獨采購需經公司領導批準。p42子文庫范文網

          第十一條采購必須遵照"貨比三家"、"擇優擇廉"的原則,嚴禁采購質次價高的物品。如有發現每次罰款100元。p42子文庫范文網

          第十二條所有采購的物品均需開具稅務發票。5000元以上物品采購前須簽訂購銷合同,并由總經理批準。不簽訂購銷合同每次罰款50元。p42子文庫范文網

          第五章入倉p42子文庫范文網

          第十三條所有采購的物品均需按規定辦理入倉手續并填寫入倉單,無入倉單的,財務不辦理報銷手續。p42子文庫范文網

          第十四條辦理入倉時,倉管員應對物品的品名、規格、數量、質量等進行審驗,并與審批單、發票進行核對。物、單、票不符者不予入倉,如倉管員沒發現賬物不符而被督導室檢查發現,對倉管員處以50元罰款。p42子文庫范文網

          第六章附則p42子文庫范文網

          第十五條本制度自下發之日起執行,相關規定如與本制度沖突,以本制度為準。p42子文庫范文網

          第十六條本制度由辦公室負責解釋,未盡事宜由總經理或辦公室會議決定。p42子文庫范文網

          物資采購管理制度精選篇5p42子文庫范文網

          第一章總則p42子文庫范文網

          第一條為了規范公司的物資采購業務,制定詢價、議價流程,降低物資采購成本,確保公司各項物資供應,加強公司物資采購的監督管理,特制定本制度。p42子文庫范文網

          第二條本制度是公司物資采購管理行為的基本規范。p42子文庫范文網

          第三條公司的采購部門或采購人員應當根據市場信息做到比質、比價采購,貨比三家,同等材料質優、價廉、服務好者中標。p42子文庫范文網

          第二章采購流程p42子文庫范文網

          第四條請購的提出p42子文庫范文網

          1、生管部物控員依物料需要狀況、庫存數量、請購前置期等要求,每月25日前開立下月的所需物料《請購單》,包括已有銷售合同訂單的生產用主材、輔材、工具、設備修理配件、勞動保護用品、各種日常耗材等;p42子文庫范文網

          2、其它各部門所需的`辦公物品及零星物資采購由綜合辦公室負責開立《請購單》;p42子文庫范文網

          3、《請購單》應注明物料名稱、規格、數量、需求日期及注意事項,經權責主管審核,并依請購核準權限送呈相關人員批準;p42子文庫范文網

          4、《請購單》一聯自存,二聯送交采購部,三聯交財務部;p42子文庫范文網

          5、交期相同的同屬一個供應廠商之物料,請購部門應填具在同一份《請購單》內;p42子文庫范文網

          6、緊急請購時,請購部門應于《請購單》備注欄注明“緊急”字樣。p42子文庫范文網

          第五條請購核準權限p42子文庫范文網

          1、生產所需原材料單筆請購金額預估在人民幣10萬元以下者,由生產副總核準,超過此數額的,由總經理核準;p42子文庫范文網

          2、車間需購買的機修配件、零件,價值在1000元以下的由車間主任填寫材料請購單報生管部,價值在1000—20000元的由車間主任上報生產副總簽字確認后報生管部,由生管部匯總后報采購部;價值在20000元以上的由工程部統計、生產副總確認后上報總經理簽字后方可送采購部。p42子文庫范文網

          3、常用辦公用品及物業所需物品請購,由辦公室填報《請購單》,辦公室主任批準,空調、熱水器、高級家具及單件物品價格在500元以上的由總經理核準。p42子文庫范文網

          第六條請購的撤消p42子文庫范文網

          1、已開具《請購單》,并經核準后因各種原因需撤消請購時,由請購部門以書面方式呈原核準人,并轉送采購部,必要時應先口頭知會采購部。p42子文庫范文網

          2、采購部門接獲通知后,立即停止采購。p42子文庫范文網

          3、如遇特殊情況未能及時停止采購時,采購部應商原請購部門并妥善處理善后事宜。p42子文庫范文網

          第七條采購方式p42子文庫范文網

          根據本公司實際情況,公司物料采購采用以下三種方式:p42子文庫范文網

          1、集中采購公司通用性大宗物料(水泥),以集中采購較為有利,依定時或定量之計劃進行采購;p42子文庫范文網

          2、合約采購公司經常使用之物料(承、插口板、卷鋼板、預應力鋼絲、線材等),采購部應事先選擇供應商,確定供應價格及交易條件,辦理合約采購,依定時或定量之方式進行采購;p42子文庫范文網

          3、一般采購除1、2以外之零星物料,采用隨需求而采購之方式。p42子文庫范文網

          第八條詢價、議價p42子文庫范文網

          1、采購部采購人員接獲核準后之《請購單》,除集中采購方式外,應選擇至少三家列入公司《合格供應商名錄》內的供應商作為詢價對象;p42子文庫范文網

          2、確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況,不受前條所限;p42子文庫范文網

          3、如向特約供應商采購時,應附其報價明細表,如特約供應商有兩家以上,則應向其同時索要報價明細表;p42子文庫范文網

          4、選擇詢價或采購的對象,應依照直接生產廠商、代理商、經銷商之順序選擇;p42子文庫范文網

          5、供應商提供報價之物料規格與請購規格不同或屬代用品時,采購人員應商請購部門確認;p42子文庫范文網

          6、專業材料、用品或項目,采購部應會同使用部門共同詢價與議價;p42子文庫范文網

          7、詢價后,如有必要,采購部應至少選擇兩家以上供應商進行交互議價;議價應注意品質、交期、服務兼顧。p42子文庫范文網

          第九條議價原則p42子文庫范文網

          遇以下狀況時,采購部應及時與供應商議價:p42子文庫范文網

          1、市場價格下跌或有下跌趨勢時;p42子文庫范文網

          2、采購頻率明顯增加時;p42子文庫范文網

          3、本次采購數量大于前次時;p42子文庫范文網

          4、本次報價偏高時;p42子文庫范文網

          5、有同樣品質、服務之供應商提供更低價格時;p42子文庫范文網

          6、其他有利于公司條件時p42子文庫范文網

          第十條定價核準p42子文庫范文網

          1、采購人員詢價、議價完成后,填寫《采購詢價、議價單》(對內使用),隨附各供應商回傳的《采購詢價單》(對外使用),必要時附上書面說明,呈采購部經理審核;采購部經理審核時,認為需要再進一步議價時,退回采購人員重新議價,或由經理親自與供應商議價。p42子文庫范文網

          2、單筆采購金額在1萬元以下的采購訂單,價格由采購部經理核準,確定供應商;超過1萬元的采購訂單,其價格提交總經理核準后確定供應商。p42子文庫范文網

          3、采用集中采購方式采購的供應商確定,必須呈送總經理核準。p42子文庫范文網

          第十一條訂購作業p42子文庫范文網

          1、采購人員接獲經核準之供應商后,應以本公司出具《購銷合同》,或供貨商出具《購銷合同》形式向供應商訂購物料,并以傳真形式簽字確認。p42子文庫范文網

          2、若屬一份訂購單多次分批交貨的情形,采購人員應于《購銷合同》上明確注明。p42子文庫范文網

          3、采購人員應控制物料訂購交期,及時向供應商跟催交貨進度。p42子文庫范文網

          第十二條驗收與付款p42子文庫范文網

          1、依相關檢驗與入庫規定進行驗收工作。p42子文庫范文網

          2、依財務管理規定,辦理供應商付款工作。第三章采購物品之品質管理p42子文庫范文網

          第十三條采購品質文件資料要求p42子文庫范文網

          物料訂購前,本公司應提供下列文件資料,或在《購銷合同》、采購合約內予以明確規定:p42子文庫范文網

          1、訂購物料之規格、圖紙、技術要求等。p42子文庫范文網

          2、產品技術精度、等級要求。p42子文庫范文網

          3、各種檢驗規范、標準或適用規格。p42子文庫范文網

          4、所需之產品認證要求或工廠品質管理體系認證要求。p42子文庫范文網

          第十四條合格供應商之選擇p42子文庫范文網

          物料采購,除經總經理特準外,均需向合格供應商訂購。合格供應商一般要求符合下列條件:p42子文庫范文網

          1、經本公司供應商調查,列入《合格供應商名錄》內的供應商。p42子文庫范文網

          2、提供的樣品經本公司確認合格。p42子文庫范文網

          3、類似物料以往采購之良好記錄。p42子文庫范文網

          第十五條品質保證之協定p42子文庫范文網

          物料采購,應由供應商承負品質保證之責任,并在訂購前明確,本公司要求供應商承諾下列品質保證:p42子文庫范文網

          1、供應商品質管理體系需符合本公司指定之品質保證系統、如ISO9000等。p42子文庫范文網

          2、供應商應保證產品制造過程的'必要控制與檢測。p42子文庫范文網

          3、供應商應隨貨送交其出貨品質檢驗合格之記錄。p42子文庫范文網

          4、接受本公司必要之供應商調查。p42子文庫范文網

          5、保證對提供的產品在使用或銷售中發生的因供應商責任導致之不良的責任承擔與賠付。p42子文庫范文網

          第十六條進貨驗收之規定p42子文庫范文網

          供應商提供之物料,必須經過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關驗收工作,主要包括下列幾項:p42子文庫范文網

          1、品質檢驗品管部依進料檢驗規定進行抽樣檢驗,以確定交貨品質是否符合品質要求。p42子文庫范文網

          2、處理短損根據點收、檢驗結果,對發生短損的,予以更正數量,必要時向供應商索賠;p42子文庫范文網

          3、退還不合格品對檢驗不合格之物料,退供應商進行必要處理,由此造成的損失,向供應商進行索賠;p42子文庫范文網

          第十七條品質糾紛處理p42子文庫范文網

          有關采購物料發生規格不符、品質不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統稱為品質糾紛處理。具體規定如下:p42子文庫范文網

          1、處臵依據以雙方事先約定之品質標準作為處臵依據,并于《購銷合同》上詳細說明,其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等的,原則上以本公司之要求為依據。p42子文庫范文網

          2、采購物料退貨與索賠p42子文庫范文網

          (1)擬退回之采購物料應由倉管員清點整理后,通知采購部。p42子文庫范文網

          (2)采購部經辦人員通知供應商到指定地點領取退貨品。p42子文庫范文網

          (3)現貨供應之退貨,要求供應商更換合格之物料。p42子文庫范文網

          (4)訂制品之退貨,原則上要求供應商重做或修改至合格為止。p42子文庫范文網

          (5)確屬無法修復或供應商技術能力不足時,可取消訂單,另覓供應商。p42子文庫范文網

          (6)退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。p42子文庫范文網

          (7)雙方事前沒有明確訂購合約時,以實際造成本公司之損失向供應商索賠。p42子文庫范文網

          3、其它索賠規定p42子文庫范文網

          (1)供應商原因造成之交貨延遲,以實際造成本公司之損失向供應商索賠。p42子文庫范文網

          (2)破損短少情形,由供應商補足合格物料,若由此造成本公司之損失,依實際發生狀況索賠。p42子文庫范文網

          (3)因供應商原因導致物料在使用或銷售中發現不良,造成本公司之損失,依實際發生狀況索賠。p42子文庫范文網

          (4)其他原因導致本公司之損失,依實際損失向供應商索賠。p42子文庫范文網

          第四章采購交期管理p42子文庫范文網

          第十八條采購交期管理是采購的重點之一,確保交期的目的,是必要的時間,提供生產所必需的物料,以保障生產并達成合理生產成本之目標。p42子文庫范文網

          第十九條依供應商評鑒辦法進行考核,將交期的考核列為重要項目之一,以督促供應商提高交期達成率。p42子文庫范文網

          第二十條對托收到而貨未到,或貨到發票未到,應及時通知經辦人,盡快查實情況。p42子文庫范文網

          第五章付款方式p42子文庫范文網

          第二十一條付款方式p42子文庫范文網

          1、由采購部根據《請購單》、《采購詢價、議價單》、采購合同、進料驗收單、《入庫單》,向財務部請款。p42子文庫范文網

          2、財務部依合同規定之給付方式,與廠商結款,特殊情況需經總經理批準。p42子文庫范文網

          第六章采購人員工作職責p42子文庫范文網

          第二十二條對短缺物資,采購員要征求使用單位意見,在使用單位同意后方能采購使用方愿意接受的代用品,否則,出現后果由采購員負直接責任。p42子文庫范文網

          第二十三條采購人員必須按采購作業規范運作,對不按計劃要求及質量要求采購,造成的超儲積壓,損失均由采購人員承擔經濟責任。p42子文庫范文網

          第二十四條對采購員未能及時完成采購任務時,應及早報告部門主管說明原因,提出相應意見方案,采購部應及時與請購部門溝通,擬定補救辦法和處理對策,特別重大事項,應匯報總經理。p42子文庫范文網

          第二十五條物資采購人員必須牢固樹立企業主人翁思想,盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優化、采購效率的最快化。p42子文庫范文網

          第二十六條采購人員必須遵守公司規章制度,按照規定的程序和標準采購,任何人不得私自訂購和盲目進貨。p42子文庫范文網

          第二十七條采購人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。p42子文庫范文網

          第二十八條采購人員必須樹立服務意識,急生產經營所急,想生產經營所想,任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。p42子文庫范文網

          第二十九條為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息,如價格行情等,采購人員必須經常自覺學習業務知識,提高業務工作的能力,以保證及時、保質、保量地做好物資供應工作。p42子文庫范文網

          第三十條售后服務:對于采購物資,采購部在簽訂購買合同時,要明確服務約定。p42子文庫范文網

          1、采購物資在投用前需廠家進行現場指導的,由采購部負責聯系。p42子文庫范文網

          2、對于在使用過程中(保質期內、正常使用條件下)出現的質量問題,由采購部在規定時間內協調解決。p42子文庫范文網

          第七章附則p42子文庫范文網

          第三十一條本制度由綜合辦公室負責解釋。p42子文庫范文網

          第三十二條本制度自總經理辦公會議通過之日起實施。p42子文庫范文網

          物資采購管理制度精選篇6p42子文庫范文網

          一、總則p42子文庫范文網

          (一)、為規范本集團及下屬生產企業的采購工作,特制定本制度。p42子文庫范文網

          (二)、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產企業的采購活動。p42子文庫范文網

          二、采購原則p42子文庫范文網

          (一)、嚴格執行詢議價程序p42子文庫范文網

          凡未通過招標確定供應商價格的物品的采購,每次采購金額在2000元以上,必須有三家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。p42子文庫范文網

          (二)、合同會簽制度p42子文庫范文網

          固定資產的采購合同,必須經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業總經辦、設備維修部共同參與,調研匯總各方意見,經公司分管領導審核,總經理批準簽約。公司采購管理制度。屬集團采購的項目,應報總裁批準。p42子文庫范文網

          (三)、職責分離p42子文庫范文網

          采購人員不得參與物資和服務的驗收,采購物資質量、數量、交貨等問題的解決,應由采購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成。p42子文庫范文網

          (四)、一致性原則p42子文庫范文網

          采購人員定購的`物資或服務必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致,經審核后,差值不得超過請購量的5%-10%。p42子文庫范文網

          (五)、最低價搜尋原則p42子文庫范文網

          采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場最新動態及各地區最低價格,實現最優化采購。p42子文庫范文網

          (六)、廉潔制度p42子文庫范文網

          所有采購人員必須做到:p42子文庫范文網

          1、熱愛企業,自覺維護企業利益,努力提高采購材料質量,降低采購成本。公司采購管理制度。p42子文庫范文網

          2、加強學習,提高認識,增強法治觀念。p42子文庫范文網

          3、廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。p42子文庫范文網

          4、嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監督。p42子文庫范文網

          5、工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。p42子文庫范文網

          6、努力學習業務,廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。p42子文庫范文網

          (七)、招標采購p42子文庫范文網

          凡大宗或經常使用的材料,如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式,由生產、質量、財務、審計、采購、總經辦等相關部門共同參與,定出一段時間內(一年或半年或一季度)的供應商、價格,簽訂供貨協議,以簡化采購程序,提高工作效率。p42子文庫范文網

          對于價格隨市場變化較快的材料,除縮短招標間隔時限外,還應隨著掌握市場行情,調整采購價格。p42子文庫范文網

          三、采購程序p42子文庫范文網

          (一)、供應商的選擇和審計p42子文庫范文網

          1、原輔材料的供應商必須證照齊全,具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試,征得生產、質量部門同意。必要時,報有關管理部門批準備案。p42子文庫范文網

          2、對于大宗和經常使用的商品或服務,采購部應較全面地了解掌握供應商的生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售后服務等方面的情況,建立供應商檔案,做好業務記錄,會同企業生產、質量、采購部門對供應商定期進行評估和審計。p42子文庫范文網

          3、固定資產及零星物資采購在選擇供應商時,必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時,應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象,供應商的報價不能作為唯一決定的因素。p42子文庫范文網

          4、為保證原、輔、包材質量的穩定,供應商也應相對穩定。p42子文庫范文網

          5、為確保供應渠道的暢通,防止意外情況的發生,對于生產運營所必需的商品,應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨,以保證貨源、質量和價格合理。p42子文庫范文網

          6、對于零星且規格繁雜的物資,每年度根據部門預算計劃統計造表交采購部門,向三家以上供應商詢價,經有關部門及采購部門綜合評估后,選擇合適的供應商,簽訂特約供貨協議,定期結算。p42子文庫范文網

          (二)、采購程序p42子文庫范文網

          1、原輔包裝材料的采購計劃及資金預算銷售計劃——→生產計劃——→資金預算p42子文庫范文網

          2、固定資產及其他零星物品的申請,由各使用部門填寫請購單,寫清采購物資的數量、規格、型號、質量標準、技術指標、制作工藝、材質、要求到貨日期等,由部門經理簽字上報分管領導批準,交集團采購部門。p42子文庫范文網

          3、采購詢價、綜合評估、會簽合同,由采購部門協調生產、財務、審計、質量、工程、維修總經辦及使用部門共同完成,報主管領導審批。生產、質量、工廠維修、使用部門負責采購材料的適用性,財務部門負責預算控制、價格調查、資信調查、合同付款條款的審核,法律部門負責合同條款的審查,審計部門負責合同的事前審計和事后財務審計。采購部門負責合同條款的談判,付款申請、索賠、采購檔案的建立,市場信息的收集。同時,與供方和生產廠聯系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及聯系售后服務事宜。凡由集團采供部代各生產企業采購的物資,采購合同簽訂后,由集團采供部采購人員將合同傳真至生產企業采購部。p42子文庫范文網

          4、計劃、倉儲主管負責計劃匯總、接貨、記錄,接收報告的出具。倉儲、質量部門負責原輔包材的驗收,并出具檢測報告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數傳真至集團采供部。設備由申請部門、工程技術部門驗收,并出具驗收報告。p42子文庫范文網

          (三)、中藥材采購:p42子文庫范文網

          1、中藥材一般應實行招標采購,由于其價格隨市場行情波動較大,一般3月需重新組織招標一次。p42子文庫范文網

          2、在招標確定了供應商以后,應通過市場調研,上網公布需求信息等途徑廣泛收集藥材價格信息,與供應商協商,不斷調整價格。p42子文庫范文網

          四、審計監督p42子文庫范文網

          采購全過程進行財務監督和審計。p42子文庫范文網

          在采購招標、采購詢議價、合同簽訂和采購結算過程中,除有生產、質量、使用部門、工廠維修部門及相關領導參與外,財務、審計部門要全程參與。財務部門主要負責材料價格的核查,審計部門主要負責合同條款的審核和財務支付的事前事后審計。p42子文庫范文網

          采購人員要自覺接受財務和審計部門對采購活動的監督和質詢。p42子文庫范文網

          對采購人員在采購過程發生的違犯廉潔制度的行為,審計部門將有權對有關人員提出降級、處罰、開除的處理建議,直至追究法律責任。p42子文庫范文網

          物資采購管理制度精選篇7p42子文庫范文網

          為了提高學校有限公用經費的使用效率,更好地服務于教育教學,按照有關財政、采購、審計、法規及政策,結合我校實際,特制定本制度。p42子文庫范文網

          一、物資采購計劃制度p42子文庫范文網

          1、學校采購工作在學校黨支部、行政的領導下,由總務處具體實施。努力完成學校下達的物資采購任務,保證學校教育教學需求。p42子文庫范文網

          2、如需采購物資需提前兩周填寫《物資購置申請表》,送交總務處匯總、做出預算報校長審批,校長簽署后執行。p42子文庫范文網

          3、由于特殊情況(如設施突然損壞,有急需修復等)必須及時采購的物資要提出應急采購計劃。p42子文庫范文網

          4、凡采購物資需科室負責人批準,主管領導審核,校長審批方能執行。p42子文庫范文網

          5、總務處負責人及時組織相關人員嚴格按計劃要求進行物資采購。p42子文庫范文網

          二、物資采購制度p42子文庫范文網

          1、各類物資原則上由總務處統一組織采購,需入庫登記后方可領發。p42子文庫范文網

          2、專業性較強的儀器設備和材料需請示上級有關部門派專業人員協同學校進行采購。p42子文庫范文網

          3、總務處必須嚴格按已審批計劃的各項要求采購物資。p42子文庫范文網

          4、財務室嚴格按照程序辦理采購報賬手續。p42子文庫范文網

          三、物資采購要求p42子文庫范文網

          1、采購前應對供應商的物品質量、價格進行綜合評定,根據采購清單要求選擇供應商。p42子文庫范文網

          2、所有采購均需二人或二人以上進行。p42子文庫范文網

          3、建立采購物品入庫、出庫登記制度。p42子文庫范文網

          四、物資采購票據要求,所有發票必須是正規票據。p42子文庫范文網

          1、1000元以內,可以現金支付。p42子文庫范文網

          2、采購物資在1000元以上,實行轉賬支付。p42子文庫范文網

          物資采購管理制度精選篇8p42子文庫范文網

          為了認真地貫徹政府采購有關文件精神,落實校務公開制度,搞好學校財務預算工作,使學校物資采購程序化、規范化、制度化,現制定以下物資采購制度。p42子文庫范文網

          一、采購工作遵循原則p42子文庫范文網

          1、公開、公平、公正的原則;p42子文庫范文網

          2、自覺接受監督的原則;p42子文庫范文網

          3、節約、實用的原則;p42子文庫范文網

          4、申報、審批、入庫登記的原則;p42子文庫范文網

          5、輕、重、緩、急,量入為出,計劃預算的原則。p42子文庫范文網

          二、采購方式p42子文庫范文網

          1、大宗物資采購,實行對外公開招標采購。p42子文庫范文網

          2、凡屬政府采購范圍內的物資,一律按規定報請政府采購。p42子文庫范文網

          3、對一次購買量較小,但一年用量較大的物資和低值易耗品,如日常辦公用品、水電維修器材、清潔用具等,實行對外公開招標定點采購。p42子文庫范文網

          4、零星采購實行兩人(含)以上共同采購,并將采購價格每月在校園內網公示(申購部門、物資名稱、規格型號、數量、單價、總價、采購人、供貨單位、用途)。p42子文庫范文網

          5、成立學校物資采購監督小組(學校招標領導小組),成員主要由校領導、總務處、紀委、財務處、工會組成,不定時對物資采購價格進行市場調研和監督。p42子文庫范文網

          6、所有物資必須入庫登記,所有物資必須由領用人簽字出庫,并做好物資入庫出庫檔案。p42子文庫范文網

          三、采購管理程序p42子文庫范文網

          (一)日常辦公用品、水電維修器材、清潔用具的采購p42子文庫范文網

          各部門結合實際使用情況,本著節約的原則,依據配備標準填報采購計劃及相關附表,在每學期的六月和十二月報到總務處,由總務處匯總后,報分管校領導審批,經校領導確定后,由總務處組織實施采購。p42子文庫范文網

          (二)教學設備的采購(實習工具及實習材料)p42子文庫范文網

          各系部校區根據所開設的專業和現有實習工具、需報廢更換工具的實際情況及所需實習材料,于每學期放假前二周將下學期各類教學設備的需求數量填寫完整,經教務處審核,分管校領導審核、院長審批后,由總務處根據校領導批示對各部門需求進行匯總,組織后勤服務中心進行比價、采購、發放。p42子文庫范文網

          (三)辦公設備的采購p42子文庫范文網

          各職能處室、各系部校區、各產業實體的辦公設備原則上不再增購,確需添購的,由部門提出申請,總務處本著先調劑,后購買的原則報校領導審批,根據校領導的批示,確定組織采購。辦公設備更新根據使用年限和使用狀況,無法使用的由使用部門提出更新申請,總務處會同有關部門確定采購設備的型號按程序組織采購。p42子文庫范文網

          四、采購審批程序p42子文庫范文網

          1、常規物資采購:p42子文庫范文網

          10000元以上:部門申報(填寫請購單)→分管副校長對購置的必要性與緊迫性進行確認→行政副校長根據學校的財力進行初審→校長辦公會議討論決定→行政副校長、總務處長商量提出采購方案(包括多方詢價、競爭性談判或直接向市政府采購中心申請購買等方式)→經校長同意后組織實施→入庫登記→使用部門領取簽字。p42子文庫范文網

          2000元—10000元:部門申報(填寫請購單)→分管副校長確認→行政副校長審核請示校長同意→總務處長根據物資特點提出采購方案請示行政副校長同意→總務處組織實施→入庫登記→使用部門領用簽字。p42子文庫范文網

          500元—2000元:部門申報(填寫請購單)→分管副校長確認→行政副校長審批→總務處采購→入庫登記→使用部門領用簽字p42子文庫范文網

          500元以下:部門申報(填寫請購單)→分管副校長確認→總務處實施→入庫登記→使用部門領用簽字。p42子文庫范文網

          2、非常規性物資采購:p42子文庫范文網

          如參考資料、日常生活用品等非純屬辦公用品的采購,不分金額大小均須分管校長或行政副校長審核,報校長同意由相關處室進行采購。p42子文庫范文網

          五、零星物資采購管理制度p42子文庫范文網

          1、學校實行請購、審批、采購制度。由使用部門提出申請,填寫購物申請單,根據財務支出審批權限,報經校領導審批同意后,交總務處采購。p42子文庫范文網

          2、學校各種辦公用品和勞保用品一般由總務處安排2人統一購買。p42子文庫范文網

          3、教學設備及專業技術用品,由申請部門派人隨同總務處采購人員一起購買。p42子文庫范文網

          4、各種大型活動的紀念品、獎品由申請部門派人隨同總務處采購人員一起購買。p42子文庫范文網

          5、遇特殊情況,各部門確需要自行采購物品的,須事先向總務處及主管校長申請,經同意后方可購買,采購時必須是兩人以上同時購買;否則所購物品,一律不予批準,不得采購。p42子文庫范文網

          6、在采購時如遇價格異常,需請示部門領導、總務處同意后方可購買。p42子文庫范文網

          7、用品采購后,采購人員須憑稅務部門統一發票將物資交財產保管員驗收、簽字,并由財產保管員記賬入庫。p42子文庫范文網

          8、采購人員應認真把好物資質量關,盡量做到所購物資物美價廉。特殊性專業技術用品,須申購部門陪同購買,在使用中出現型號、規格或其它質量問題,由申購部門負責。p42子文庫范文網

          9、采購人員應按照學校批準的采購計劃進行采購,未經批準,不得采購。p42子文庫范文網

          10、總務處定期統計物資采購情況(包括物資名稱、數量、價格、采購日期等),接受領導和部門監督。p42子文庫范文網

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