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          企業財務預算報告8篇

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          企業財務預算報告8篇

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          報告都應該見過吧,隨著個人的素質不斷提高,報告的使用成為日常生活的常態,我們在寫報告的時候要注意語言要準確、簡潔。相信很多朋友都對寫報告感到非??鄲腊?,下面是小編整理的企業財務預算報告,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。2u1子文庫范文網

          企業財務預算報告篇12u1子文庫范文網

          董事會:2u1子文庫范文網

          根據《章程》規定,我們編制了《北京首鋼股份有限公司20__年度財務預算》,具體建議報告如下:2u1子文庫范文網

          一、20__年度經營計劃安排2u1子文庫范文網

          1、鐵鋼材產量2u1子文庫范文網

          20__年鋼材產量比20__年有較大增長,鐵、鋼產量較20__年有所降低。具體安排是:生鐵416萬噸;鋼491萬噸;鋼材計劃447萬噸,目標459萬噸。2u1子文庫范文網

          2、雙高及拳頭產品產量2u1子文庫范文網

          20__年公司強化產銷研協調創新機制,充分發揮已建成的“精品棒”、“精品線”所具有的高性能、高精度軋制的工藝特點,大力開發新產品,提高公司經濟效益。全年安排雙高產品250萬噸,同比增加34、6萬噸,增長16、06%;雙高產品比率55、9%,同比提高3、7個百分點。其中拳頭產品安排184萬噸,同比增加46、5萬噸,增長33、82%;拳頭產品占雙高產品比率為73、6%,同比提高9、8個百分點。2u1子文庫范文網

          3、主要技術經濟指標2u1子文庫范文網

          20__年通過技術進步和管理創新,大力開展節能降耗工作,突出節約和回收利用資源,進一步提高技術經濟指標水平。具體安排是:2u1子文庫范文網

          高爐入爐焦比計劃365kg/t;目標345kg/t,同比降低16kg/t。2u1子文庫范文網

          高爐噴煤比計劃125kg/t;目標145kg/t,同比提高28、4kg/t。2u1子文庫范文網

          轉爐鋼鋼鐵料消耗計劃1093kg/t;目標1091kg/t,同比降低0、6kg/t。2u1子文庫范文網

          噸鋼綜合能耗計劃710kg/t;目標705kg/t,同比降低6、2kg/t。2u1子文庫范文網

          鋼材綜合成材率計劃97、1%;目標97、2%,同比降低0、67個百分點,主要是增加精品材軋制所致。2u1子文庫范文網

          二、20__年度財務指標預算安排2u1子文庫范文網

          1、主營業務收入2u1子文庫范文網

          主營業務收入229億元,同比增加19、4億元,增長9、26%。2u1子文庫范文網

          2、可比成本降低率2%。2u1子文庫范文網

          三、20__年度資金流量預算安排2u1子文庫范文網

          資金流量預算收入313、711億元,其中:營業收入285、501億元;項目資金結轉14、1億元;貸款14、11億元。2u1子文庫范文網

          資金流量預算支出313、711億元,其中:生產經營性支出267、451億元,項目資金支出32、82億元,支付股利6、9313億元,其他支出3、234億元,預留資金3、2747億元。2u1子文庫范文網

          四、主要產品產量計劃,雙高及拳頭產品產量計劃,主要生產技術經濟指標具體安排,項目資金支出預算安排(詳見附表)。2u1子文庫范文網

          以上預算報告,提請董事會審議。2u1子文庫范文網

          該預算報告董事會通過后,需提交股東大會批準。2u1子文庫范文網

          附:__公司20__年度財務預算安排表2u1子文庫范文網

          __公司2u1子文庫范文網

          二○_年二月十八日2u1子文庫范文網

          企業財務預算報告篇22u1子文庫范文網

          __年度,我公司生產經營和財務狀況好于上年。由于產品銷售收入和利潤增長幅度較大,成本費用得到了有效的控制,企業經濟效益已呈現由低轉高的勢頭?,F對本年財務決算情況和有關內容說明如下:2u1子文庫范文網

          一、生產經營和主要財務指標的實現情況2u1子文庫范文網

          __年,由于我公司在完成技術改造的基礎上,生產出新型的__產品等,工業總產值達到__萬元,比上年(__萬元)增長__%;產品銷售收入達__萬元,比上年(__萬元)增加__%;實現純利潤__萬元,比上年(__萬元)增加__倍;可比產品成本比上年降低__%。2u1子文庫范文網

          二、利潤指標實現情況2u1子文庫范文網

          __年,我公司利潤計劃為__萬元,實際完成__萬元,超過計劃__%,銷售收入利潤率達到__%,利潤增加的主要因素是:2u1子文庫范文網

          1.因改型的__產品在國內各地打開銷路,銷量增加,比上年增利__萬元。2u1子文庫范文網

          2.范文寫作在我公司技術改造和產品改型之后,物耗減少,從而使成本降低__萬元。2u1子文庫范文網

          3.外協加工部件一律改為自行加工,增利x萬元。2u1子文庫范文網

          4.營業外收入增加x萬元。2u1子文庫范文網

          以上4項共比上年增利__萬元。扣除因銷量增多、稅率提高形成的稅金增加和部分原材料價格調整、煤水電運費提價、各種補貼標準提高等減利因素__萬元,實現凈利潤__萬元。2u1子文庫范文網

          三、成本費用情況2u1子文庫范文網

          __年度全部商品總成本為__萬元,可比產品成本為__萬元,按上年平均單位成本計算為__萬元,下降__%。2u1子文庫范文網

          四、固定資產與流動資產的增減情況2u1子文庫范文網

          1.固定資產2u1子文庫范文網

          年末企業固定資產原值__萬元,凈值為__萬元。百元固定資產(原值)利潤率為__%;百元固定資產(原值)利稅率為__%。均比上年高出較多。2u1子文庫范文網

          2.流動資產2u1子文庫范文網

          本公司流動資產年末占用額為__萬元,比年初(__萬元)增加__萬元。周轉天數為__天,比上年(__天)加快__天,比原計劃的__天多__天。但從總體上看,資金占用過多、周轉期過長的狀況,仍未很好解決。2u1子文庫范文網

          五、其他需要說明的問題2u1子文庫范文網

          __年企業經濟效益雖好于上年,但公司過去遺留的滯銷積壓產品過多的問題,并未徹底解決,經過清倉壓庫以后,必將抵消一部分利潤。由于這部分虧損尚不能列入決算,故本年決算中,不包括這筆數字。2u1子文庫范文網

          企業財務預算報告篇32u1子文庫范文網

          我受公司董事會的委托,向大會作__年度財務工作決算與__年度財務預算報告,請審議。報告共分兩部分。2u1子文庫范文網

          一、__年度財務工作決算2u1子文庫范文網

          一年來,公司的財務工作在公司董事會的領導下,認真貫徹上屆股東大會關于財務工作的決議,做了大量工作。公司按照去年股東大會通過的預算,遵照國家有關法律法規的規定,做到統籌安排,合理使用,量入為出,留有余地。年末編報財務決算,總結經驗教訓,提高了公司財務工作的管理水平。公司對財務工作中的重大問題和重大開支項目,都經過董事會、監事會集體討論決定,堅持嚴格的經費審查、審批制度,保證財務工作正常、有秩序地進行。下面我具體向代表們匯報各項經費的收支情況。2u1子文庫范文網

          (一)預算執行情況2u1子文庫范文網

          1.收入情況2u1子文庫范文網

          一年來,公司總收入為__萬元。其中:主營收入為__萬元、副營收入為__萬元、營業外收入為__萬元、投資收益為__萬元。2u1子文庫范文網

          2.支出情況2u1子文庫范文網

          一年來,公司總支出__萬元。主要用于以下幾個方面:2u1子文庫范文網

          (1)進貨成本__萬元2u1子文庫范文網

          (2)管理費用__萬元2u1子文庫范文網

          (3)財務費用__萬元2u1子文庫范文網

          (4)銷售費用__萬元2u1子文庫范文網

          (5)投資支出__萬元2u1子文庫范文網

          一年來,公司財務工作做到了盈利__萬元。2u1子文庫范文網

          (二)職工困難補助費使用情況(略)2u1子文庫范文網

          (三)勞動保險費用使用情況(略)2u1子文庫范文網

          二、__年財務預算2u1子文庫范文網

          (一)編制公司財務預算的原則2u1子文庫范文網

          我們根據國家有關法規之規定,參照本公司__年度的銷售、成本、利潤等指標,本著厲行節約、量入為出的原則。2u1子文庫范文網

          (二)公司收入預算2u1子文庫范文網

          1.主營收入2u1子文庫范文網

          __年公司主營預算收入__萬元。根據公司各產品結構進行分配。2u1子文庫范文網

          2.附營收入2u1子文庫范文網

          __年附營收入預算為__萬元。2u1子文庫范文網

          3.投資收益2u1子文庫范文網

          __年度對外投資預算為__萬元。其中短期收益為__萬元,長期收益為__萬元。2u1子文庫范文網

          4.其他收入,預算__萬元。2u1子文庫范文網

          以上全年收入預算總金額為__萬元。2u1子文庫范文網

          (三)公司支出預算(略)2u1子文庫范文網

          以上各項,全年預算總支出為__萬元。2u1子文庫范文網

          股東會、各位代表,以上是我代表董事會所作的財務工作報告,提請大會審議。2u1子文庫范文網

          企業財務預算報告篇42u1子文庫范文網

          一、財務預算執行情況2u1子文庫范文網

          20__年,在ceo、財務部、生產部、銷售部、物流部等的領導下,在工商行政部門、稅局等的監督支持下,皇家電子股份有限公司認真貫徹落實公司會計制度、財務規章制度、生產部門規章制度,采購部門規章制度,嚴格按照有關會計法律法規,努力增收節支,強化預算管理,但由于銷售情況差,成本費用居高,全年企業預算執行情況出現不良的結果。2u1子文庫范文網

          1.20__年企業收支總體情況2u1子文庫范文網

          20__,我企業收入完成1235.36萬元,比上年減少約265萬元,負增長17.7%,完成預算的105%。其中:固定收入107355萬元,增長11.5%;非稅收入18896萬元,增長62.9%;營業稅405451萬元,完成預算的111.5%;房產稅82444萬元,完成預算的102.2%。20__年主營業務成本完成1300多萬元,比上年增加300萬元,超過預算的833.33%;主要支出科目完成情況是:基本建設及城市維護費支出109699萬元,完成預算的123.7%;2u1子文庫范文網

          以上相抵,實現"收支不平衡、虧損巨大"。其他需要說明的有:2u1子文庫范文網

          營業費用支出136萬元,完成預算的97.8%;管理費用支出606萬元,完成預算的600.13%;財務費用支出45萬元,完成預算的127.21%。2u1子文庫范文網

          以上數字急需決算,希望下一年會有所改善。2u1子文庫范文網

          2.__年財務收支特點2u1子文庫范文網

          ⑴銷售收入的低迷使得企業的再發展帶來一定的挑戰,使得企業的市場,前景都帶來了威脅。2u1子文庫范文網

          ⑵人工的成本高與銷售成本居高。人工約為1400多萬元,銷售成本約為1300多萬元,這些都大大威脅著企業的發展前景,急需改善。2u1子文庫范文網

          3.20__年管理工作2u1子文庫范文網

          ⑴努力增收節支,確保財務收支平衡:首先要大力組織收入,確保完成年度預算任務。依法加強收入征管,確保應收盡收;完善收入分析制度,及時監控財務收入動態;嚴格按照有關法律法規,認真落實預算執行情況年分析和年匯報;建立健全稅源管理信息系統,加強稅源建設。其次要硬化預算約束,節約財務資金。2u1子文庫范文網

          ⑵生產成本控制不夠到位,人員散慢,各部門之間不協調,溝通不夠,導致采購、生產出現不必要的浪費,導致資金的進一步浪費。2u1子文庫范文網

          20__年的財務預算成本、費用沒有較好的控制,導致財正運行中存在一些很突出的問題:一是財政收支矛盾依然尖銳,財政支出范圍和結構不盡合理。二是支出管理的精細化程度仍有待進一步加強,財政的基層、基礎工作仍需常抓不懈。三是財政對重點大額資金以及對中介機構和定點供應商的監管力度仍需進一步加強。2u1子文庫范文網

          二、存在的問題和建議2u1子文庫范文網

          1.資金占用增長過快,結算資金占用比重較大,比例失調。特別是其他應收款和銷貨應收款大幅度上升,如不及時清理,對企業經濟效益將產生很大影響。因此,建議各企業領導要引起重視,應收款較多的單位,要領導帶頭,抽出專人,成立清收小組,積極回收。也可將獎金、工資同回收貸款掛鉤,調動回收人員積極性。同時,要求企業經理要嚴格控制賒銷商品管理,嚴防新的三角債產生。2u1子文庫范文網

          2.經營性虧損單位有增無減,虧損額不斷增加。全局企業未彌補虧損額較大。建議各企業領導要加強對虧損企業的整頓、管理,做好扭虧轉盈工作。2u1子文庫范文網

          3.各企業程度不同地存在潛虧行為。全局長期待攤費用高達110萬元。建議各企業領導要真實反映企業經營成果,該處理的處理,該核銷的核銷,以便真實地反映企業數據。2u1子文庫范文網

          企業財務預算報告篇52u1子文庫范文網

          一、預算編制說明2u1子文庫范文網

          本預算報告是公司本著謹慎性原則,結合市場需求和業務拓展計劃,在公司的預算基礎上,按合并報表的要求,依據__年__自主品牌預算的產銷計劃、__機器人業務、智能終端業務、樂匯天下游戲運營計劃以及零度無人機業務進展情況進行編制。本預算報告的編制基礎是:假設公司簽訂的供銷合同、游戲運營計劃、無人機業務規劃均能按時按計劃履行。2u1子文庫范文網

          本預算報告在總結__年經營情況和分析__年經營形勢的基礎上,結合公司發展戰略,充分考慮了金融危機、市場開拓、銷售價格、匯率、互聯網等因素對預算期的影響。本預算報告包括母公司、下屬全資子公司及下屬控股子公司。2u1子文庫范文網

          二、基本假設2u1子文庫范文網

          1、公司所遵循的國家和地方的現行有關法律、法規和制度無重大變化;2u1子文庫范文網

          2、公司主要經營所在地及業務涉及地區的社會經濟環境無重大變化;2u1子文庫范文網

          3、公司所處行業形勢及市場行情無重大變化;2u1子文庫范文網

          4、公司__年度銷售的產品涉及的市場無重大變動;2u1子文庫范文網

          5、公司主要產品和原料的市場價格和供求關系不會有重大變化;2u1子文庫范文網

          6、公司__年度生產經營運作不會受諸如交通、電信、水電和原材料的嚴重短缺和成本中客觀因素的巨大變動而產生的不利影響;2u1子文庫范文網

          7、公司生產經營業務涉及的信貸利率、稅收政策以及外匯市場匯價將在正常范圍內波動;2u1子文庫范文網

          8、公司現行的生產組織結構無重大變化,計劃的投資項目能如期完成并投入生產;2u1子文庫范文網

          9、無其他不可抗力及不可預見因素對本公司造成的重大不利影響。2u1子文庫范文網

          三、預算編制依據2u1子文庫范文網

          1、公司__年營業收入的主要目標2u1子文庫范文網

          公司預計__年度實現營業收入6.9億元。2u1子文庫范文網

          2、__年度期間費用依據__年度實際支出情況及__年度業務量的增減變化情況進行預算。2u1子文庫范文網

          3、依據新企業所得稅法,__年度母公司企業所得稅稅率適用高新技術企業15%優惠稅率預算,樂匯天下企業所得稅率適用軟件企業__年至__年度減半按12.5%征收企業所得稅優惠稅率預算。2u1子文庫范文網

          四、利潤預算表2u1子文庫范文網

          單位:人民幣元2u1子文庫范文網

          項目__年實際__年預算增減率(%)2u1子文庫范文網

          一、營業收入521,330,089.22690,000,000.0032.35%2u1子文庫范文網

          減:營業成本301,957,065.88382,900,000.0026.81%2u1子文庫范文網

          營業稅金及附加2,831,248.843,870,000.0036.69%2u1子文庫范文網

          銷售費用99,137,490.9889,000,000.00-10.23%2u1子文庫范文網

          管理費用77,381,299.67114,561,900.0048.05%2u1子文庫范文網

          財務費用-14,498,887.82-13,400,000.00-7.58%2u1子文庫范文網

          資產減值損失1,883,355.801,000,000.00-46.90%2u1子文庫范文網

          二、營業利潤52,536,937.47112,068,100.00113.31%2u1子文庫范文網

          三、利潤總額57,974,768.61117,068,100.00101.93%2u1子文庫范文網

          減:所得稅-7,851,195.8311,490,215.00-246.35%2u1子文庫范文網

          四、歸屬母公司所有者的凈利潤36,503,754.1974,818,885.00104.96%2u1子文庫范文網

          五、確保財務預算完成的措施2u1子文庫范文網

          1、持續加強內控管理,嚴格執行預算管控,加強績效考核,提升管理效率真,降低費用;2u1子文庫范文網

          2、加強人才儲備,拓展機器人系統集成業務及無人機業務,研發新產品、新工藝;2u1子文庫范文網

          3、持續開源增收,主營業務與新開辟的業務齊頭并進,提升盈利能力;2u1子文庫范文網

          4、合理安排、使用資金,提高資金利用率。2u1子文庫范文網

          5、強化財務管理,加強成本控制分析、預算執行、資金運行情況監管等方面的工作,建立成本控制、預算執行、資金運行的預警機制,降低財務風險,及時發現問題和持續改進,保證財務指標的實現。2u1子文庫范文網

          特別提示:本預算為公司__年度經營計劃的內部管理控制指標,不代表公司__年度盈利預測,能否實現取決于市場狀況變化、經營團隊的努力程度等多種因素,存在很大的不確定性,請投資者特別注意。2u1子文庫范文網

          該事項已經公司第二屆董事會第十六次會議審議通過,尚需提交股東大會審議。2u1子文庫范文網

          企業財務預算報告篇62u1子文庫范文網

          根據公司__年度生產經營和發展計劃,結合國家和地區宏觀經濟政策,對公司__年主要財務指標進行了測算,編制了公司__年度財務預算報告。2u1子文庫范文網

          一、基本假設2u1子文庫范文網

          1、公司所遵循的國家及地方現行的有關法律、法規和經濟政策無重大變化。2u1子文庫范文網

          2、公司經營業務所涉及的國家或地區的社會經濟環境無重大改變,所在行業形勢、市場行情無異常變化。2u1子文庫范文網

          3、國家現有的銀行貸款利率、通貨膨脹率無重大改變。2u1子文庫范文網

          4、公司所遵循的稅收政策和有關稅優惠政策無重大改變。2u1子文庫范文網

          5、公司的生產經營計劃、營銷計劃、投資計劃能夠順利執行,不受政府行為的重大影響,不存在因資金來源不足、市場需求或供求價格變化等使各項計劃的實施發生困難。2u1子文庫范文網

          6、公司經營所需的原材料、能源等資源獲取按計劃順利完成,各項業務合同順利達成,并與合同方無重大爭議和糾紛,經營政策不需做出重大調整。2u1子文庫范文網

          7、無其他人力不可預見及不可抗拒因素造成重大不利影響。2u1子文庫范文網

          二、預算編制依據2u1子文庫范文網

          1、根據公司經營目標及業務規劃,預計__年營業收入目標為166,408.43萬元。2u1子文庫范文網

          2、成本費用主要依據公司各產品的不同毛利率、資金使用計劃及銀行貸款利率、__年業務量變化等情況進行的綜合測算或預算。2u1子文庫范文網

          3、所得稅依據公司__年測算的利潤總額及各公司適用的所得稅率計算。2u1子文庫范文網

          三、利潤預算表2u1子文庫范文網

          項目單位__年預算__年實際增長率2u1子文庫范文網

          營業收入萬元166,408.43151,280.3910%2u1子文庫范文網

          營業成本萬元127,283.96114,670.2311%2u1子文庫范文網

          稅金及附加萬元452.82431.265%2u1子文庫范文網

          銷售費用萬元3,433.283,301.234%2u1子文庫范文網

          管理費用萬元13,252.3612,992.512%2u1子文庫范文網

          財務費用萬元3,894.573,674.126%2u1子文庫范文網

          資產減值損失萬元2,295.402,086.7310%2u1子文庫范文網

          營業利潤萬元15,819.2214,124.3012%2u1子文庫范文網

          利潤總額萬元15,783.8714,348.9710%2u1子文庫范文網

          所得稅萬元2,366.332,297.413%2u1子文庫范文網

          凈利潤萬元13,377.2212,051.5511%2u1子文庫范文網

          四、風險提示2u1子文庫范文網

          本預算為公司__年度經營計劃的內部管理控制指標,能否實現取決于宏2u1子文庫范文網

          觀經濟環境、國家政策調整、市場需求狀況、經營團隊的努力程度等多種因素,存在較大的不確定性。2u1子文庫范文網

          企業財務預算報告篇72u1子文庫范文網

          一、公司基本情況2u1子文庫范文網

          二、預算編制的工作組織2u1子文庫范文網

          三、預算總體情況2u1子文庫范文網

          所有影響公司損益及資產負債狀況的事項均需以貨幣形式反映在年度財務預算中。20__年度財務預算主要包括五方面:生產經營預算、專項資金使用預算、固定資產及無形資產投資預算(或基建投資預算)、股權投資預算和資金預算。2u1子文庫范文網

          簡要說明20__年預算情況:2u1子文庫范文網

          全年預計產、銷量萬噸,比20__年萬噸增加了萬噸;全年平均(不含稅)售價元/噸,比20__年售價元/噸,增加(或降低)元/噸;營業收入 萬元,比20__年 萬元增加 萬元;稅前利潤 萬元,比20__年 萬元增加 萬元。2u1子文庫范文網

          全年預計投資萬元,其中礦建工程 萬元,地、土建工程 萬元,設備購置 萬元,安裝工程 萬元,建管費 萬元。 四、預算具體情況 (一)生產經營預算2u1子文庫范文網

          1、稅前利潤構成2u1子文庫范文網

          表格顯示稅前利潤構成及與計劃數比較2u1子文庫范文網

          單位:萬元2u1子文庫范文網

          2、銷售情況2u1子文庫范文網

          預測分析20_年市場情況:簡要說明煤質、售價、篩分方案2u1子文庫范文網

          3、生產作業計劃及生產成本2u1子文庫范文網

          簡要說明20__公司的生產作業計劃:煤炭企業至少說明回采、掘進、篩分情況。2u1子文庫范文網

          單位:萬元、元/噸2u1子文庫范文網

          簡要說明20__年預算數與20__年實際數的增減原因2u1子文庫范文網

          4、銷售、管理、財務費用2u1子文庫范文網

          單位:萬元、元/噸2u1子文庫范文網

          (二)專項資金預算2u1子文庫范文網

          單位:萬元2u1子文庫范文網

          若已就上述內容經單獨編制了專項預算的,此處摘要說明,并指出詳見專項預算。2u1子文庫范文網

          (三)固定資產及無形資產投資預算(生產礦井)2u1子文庫范文網

          基建投資預算(基建礦井)2u1子文庫范文網

          簡要說明包括在建工程、固定資產、無形資產增減預算三類。其中礦建、土建、安裝、設備、利息、建設單位管理費用、地質勘探費、村莊搬遷費、草原補償費和其他費用等支出分別計2u1子文庫范文網

          入在建工程、固定資產科目。資源價款和土地購置支出計入無形資產科目。2u1子文庫范文網

          若已就上述內容經單獨編制了專項預算的,此處摘要說明,并指出詳見專項預算。2u1子文庫范文網

          單位:萬元2u1子文庫范文網

          基建礦井請單獨說明建管費預算,分析、說明與上年實際數增減原因。2u1子文庫范文網

          (四)股權投資(若有)2u1子文庫范文網

          (五)資金計劃2u1子文庫范文網

          分季度安排資金收支;融資計劃。2u1子文庫范文網

          五、資產負債狀況說明2u1子文庫范文網

          對公司的資產負債狀況和主要財務指標進行說明2u1子文庫范文網

          六、實現預算可能遇到的主要困難及解決措施2u1子文庫范文網

          七、其他需要說明事項2u1子文庫范文網

          附件:(依序列出附表的名稱及其他附件名稱)2u1子文庫范文網

          企業財務預算報告篇82u1子文庫范文網

          一、預算編制基礎2u1子文庫范文網

          概括說明確定本年度預算目標的依據,包括:2u1子文庫范文網

          (一)對預算年度宏觀經濟形勢的總體預測與分析,說明企業編制預算的宏觀經濟形勢基礎。2u1子文庫范文網

          (二)企業編制年度預算所選用的會計政策,說明折舊率、資產減值等重大會計政策及會計估計發生變更的原因,對損益的影響金額。2u1子文庫范文網

          (三)年度預算報表的合并范圍說明,未納入及新納入年度預算報表編制范圍的子企業名單、級次、原因以及對預算的影響等情況。2u1子文庫范文網

          二、預算編制目標2u1子文庫范文網

          概括說明本年度預算的收入、利潤目標。2u1子文庫范文網

          三、預算編制情況2u1子文庫范文網

          (一)財務收支預算2u1子文庫范文網

          財務收支預算是企業編制年度預算的基礎,企業應在深入開展業務板塊分析、重要子企業調查的基礎上,對主要業務板塊的發展趨勢及生產經營情況進行客觀的預測,對企業產生重大影響的生產經營決策進行說明。至少應包括以下內容:2u1子文庫范文網

          1、收入預算2u1子文庫范文網

          結合本企業整體戰略規劃、所處行業地位、市場供求關系及價格變動等情況,按主要業務板塊說明生產經營指標增減變動情況和收入、成本等變動情況,以及指標變動對企業效益的影響程度等。2u1子文庫范文網

          2、成本費用預算2u1子文庫范文網

          預算年度各項成本費用情況,包括材料費、外協費、人工成本、折舊費、差旅費、業務招待費、日常管理費、財務費用等預計發生金額、年度增減變動情況。成本費用占營業收入比重變動情況以及本年度擬采取的費用增長控制措施及落實方法。2u1子文庫范文網

          其中預算年度企業人工成本情況,具體包括:預算年度內企業人工成本支出情況、人工成本占營業收入及成本費用比重變動情況、職工數量變化等情況。如果人工成本總額、人均人工成本或工資增幅超過收入及利潤增幅,應詳細說明原因。2u1子文庫范文網

          3、投資收益2u1子文庫范文網

          預算年度投資收益預計發生金額、年度增減變動情況。2u1子文庫范文網

          4、營業外收支2u1子文庫范文網

          預算年度營業外收支預計發生金額、年度增減變動情況。2u1子文庫范文網

          (二)投資預算。2u1子文庫范文網

          1.說明企業預算年度內擬安排的重大固定資產投資項目的目的、總規模、預期收益及預計實施年限等情況,對于資金來源與資金保障情況應重點說明。2u1子文庫范文網

          2.說明企業預算年度擬計劃實施的重大長期股權投資情況,具體包括:投資目的、預計投資規模、資金來源、持股比例、預計收益等情況;2u1子文庫范文網

          說明預算年度擬清理的長期股權投資,以及擬采取的清理手段和措施。2u1子文庫范文網

          3.分類說明企業預算年度內擬安排的債券、股票、基金等風險業務的資金占用規模、資金來源和預計投資回報率等情況。2u1子文庫范文網

          (三)籌資預算。2u1子文庫范文網

          說明企業預算年度內擬安排的重大籌資項目目的、籌資規模、籌資方式和籌資費用等情況,分析未來償債能力和風險。2u1子文庫范文網

          (四)資金預算。2u1子文庫范文網

          預算年度內資產負債及現金流量情況,重點說明經營性現金流量變化情況,說明企業為保障資金安全所采取的具體應對措施。如加強應收款項回收管理、提高庫存流動性、跟蹤高負債子企業和虧損企業、加強重大工程項目資金管控等。2u1子文庫范文網

          四、實現預算目標的措施2u1子文庫范文網

          預算年度為了實現預算目標擬采取的措施,如增收節支、成本管控、過程控制等的措施。2u1子文庫范文網

          五、預算年度重大事項說明2u1子文庫范文網

          (一)預算年度內擬出售固定資產、債務重組等重大營業外收支項目的原因、金額、對象、方式等情況。2u1子文庫范文網

          (二)說明企業預算年度內擔保、抵押等或有事項的規??刂魄闆r,并說明對逾期擔保等或有事項擬采取的清理措施。2u1子文庫范文網

          (三)詳細說明企業預算年度內對外捐贈支出項目、支出規模、支出方案等預算安排情況。2u1子文庫范文網

          (四)其他需要說明的情況。2u1子文庫范文網

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